你好,你問一下你稅務局,你們有購入的證明能不交嗎?
老師,好。A公司承包我們公司的礦,銷售的碎石給B公司,這個是A公司的客服,開的在礦務局領的票,銷售方是我們公司的名字,現(xiàn)在稅務局讓我們交資源稅,咋交,哪其他稅種呢,像增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么交,賬怎么做。我們之間都需要什么手續(xù)。
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開采權做的簡易計稅!因為簽訂的合同供貨量大,有時候還要去采購碎石,開出去的銷售收入含運費?,F(xiàn)在有幾個問題要請教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數(shù)交嗎? 二,運費我們是否可以分開開票!這樣就可以少交資源稅。如果分開開有無稅務風險!(營業(yè)執(zhí)照中沒有物流這塊) 三,自己開采的和外購的是否要分開記賬(或者是要怎么做臺賬區(qū)分自采和外購),因為外購的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
鄒老師,好。我們是挖礦石公司,是先把資源辦系統(tǒng)開出來一個所謂的資源稅票,因為上面有噸數(shù),我理解的是,就像工業(yè)的出庫單一樣,可以知道企業(yè)一個月拉了多少噸,免得少報資源稅?,F(xiàn)在是他們一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,說不定今天晚上12點之前還有車在拉,我今天白天要是把現(xiàn)在能開出的噸數(shù)開出來,今天晚上的要是沒開,我想問。我下個月怎么報增值稅,現(xiàn)在是這個礦承包出去了。對方?jīng)]采礦權資質(zhì),他們開不出來哪個所謂的資源稅票,只能以我們的名義去開,貨款沒在我們公司賬戶上,
老師,我們公司通過第三方人力資源公司發(fā)放工資,為什么人力資源公司要收附加稅和增值稅,比如員工應付職工資是3200,減去200個人社保費(交社保的時候,全額轉(zhuǎn)賬給了人力資源公司),應稅薪資3000(含個稅),人力資源公司收了附加稅和增值稅(按合同簽訂的稅率收取),最后打款的金額是3000+增值稅+附加稅,請問對方這樣收正確嗎?
老師 你好 我們公司大老板不是公司法人 對公賬戶跟她有賬戶往來 平時沒跟他發(fā)過工資 但是每個月也跟他零申報了的 現(xiàn)在要給他發(fā)工資 但是呢 他是其他公司的法人也在那邊發(fā)工資了 如果我按6萬發(fā)工資給她 我們公司不得交個稅 但是她自己賬戶上要交個稅 有沒有什么辦法可以解決?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務了,但是應收賬款余額為0。應付有58萬,其他應付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務,先辦理股權轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
什么購入的證明
你好,從外面購入的證明。
是不是發(fā)票
我們就是沒有取得發(fā)票 沒有去成本費用
購入的證明有很多,對方的發(fā)貨單、運輸單這些。
不一定非得有發(fā)票。