自己沒有數(shù)據(jù),只有拿外賬的作為期初數(shù)
老師好!請問一家公司的賬中途重新建賬是怎么做的?錄入期初數(shù)就可以了是嗎?我公司的外賬剛從代理記賬公司拿回來,老板叫建賬
老師好!我們現(xiàn)在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內(nèi)賬自己做手工,然后現(xiàn)在是想做一套賬,不設(shè)置內(nèi)外賬了,請問這個期初數(shù)要怎么?。渴侨?nèi)賬的還是外賬的?
老師好,我剛考完初級,現(xiàn)在在縣城一個小的建筑公司做會計,公司以前是在代理記賬的公司做賬的,就沒有建內(nèi)賬,代理記賬的公司負(fù)責(zé)把9月做完,下個月開始我要接手,現(xiàn)在老板給了我一堆今年的買材料的單子,我也不知道該怎么建賬怎么辦?我是用手工賬好還是軟件記賬呢?
老師,我們公司2020年4月份建賬,然后一直找的代賬公司,2021年6月份打算自己做。目前6月份賬還沒做。剛接手,中途建賬我應(yīng)該先錄去年年底期末余額作為2021年期初余額嗎?中途建賬,我都需要做哪些啊
老師好,我們是找的代賬公司做賬,公司看不到賬套,年終我想核對一下賬目應(yīng)該跟代賬要什么數(shù)據(jù)呢,另外如果公司要建內(nèi)賬,和代賬要期初數(shù)是要截止到12.31日的科目余額表嗎
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
老板是應(yīng)該是有一套數(shù)據(jù)的,但是一直沒有時間整理出來。所以當(dāng)時按外賬的科目余額表作為期初數(shù),做了兩個月,發(fā)現(xiàn)有些應(yīng)收應(yīng)付數(shù)的數(shù)據(jù) 都比較亂?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么???
本來中途建賬就亂了,沒法幫別人整的,以為連單據(jù)都沒有
有沒有其他辦法處理啊?
沒有的,哪怕是從一開始建賬,你得有單據(jù)作為支持
如果有內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù)是不是可以調(diào)整回來呢?
可以的,反初始化就可以修改
內(nèi)賬跟外賬相比,除了沒有稅費這塊其他的數(shù)據(jù)是 不是都要有期初???
都是一樣的初始化,有什么數(shù)字就填什么數(shù)
如果內(nèi)賬資產(chǎn)跟負(fù)債、所有者權(quán)益有差額的情況,差額應(yīng)該放那里啊?
為啥會有差額呢?難道你接的賬資產(chǎn)負(fù)債表就不平?