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老師,晚上好!請問固定資產(chǎn)安裝達(dá)到使用狀態(tài)暫估入賬:借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅) 貸:應(yīng)付款款 ,收到發(fā)票時(shí)做賬,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:固定資產(chǎn)-暫估 應(yīng)付賬款,這樣對嗎?

2024-05-26 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-26 22:27

同學(xué)你好,這樣做不能算錯(cuò),但是最好收到發(fā)票時(shí),借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負(fù)數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅, 貸: 應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8011 追問 2024-05-26 22:37

老師,我那種做法有什么缺點(diǎn)呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-26 23:05

同學(xué)你好,缺點(diǎn)就是固定資產(chǎn)累計(jì)金額加大了,虛增了。

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同學(xué)你好,這樣做不能算錯(cuò),但是最好收到發(fā)票時(shí),借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負(fù)數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅, 貸: 應(yīng)付賬款。
2024-05-26
你好,分錄沒錯(cuò)的。是這樣的
2021-01-07
就是你暫估的時(shí)候還有未支付的工程款,并且只有這部分還沒有發(fā)票是吧
2024-03-28
借固定資產(chǎn) 貨應(yīng)付賬款暫估
2022-05-25
如果暫估和發(fā)票的不含稅金額是一樣的,可以
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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