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老師,我23年采購產(chǎn)品,收到一張電子的增值稅專用發(fā)票,在23年并未認(rèn)證抵扣,23年入賬分錄怎么做,24年還能抵扣嗎?

2024-05-26 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-26 10:35

你好 23年入賬分錄是,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 24年? 是還能抵扣的

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快賬用戶7105 追問 2024-05-26 11:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-26 11:33

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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快賬用戶7105 追問 2024-05-26 11:33

23年的采購,在23年全部入庫,24年1月才收到發(fā)票,23年當(dāng)月入庫怎么做賬呢,收到發(fā)票又需要做什么?

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齊紅老師 解答 2024-05-26 11:34

你好 23年當(dāng)月入庫,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 24年1月才收到發(fā)票,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品 借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶7105 追問 2024-05-26 11:43

老師,公司在23年充值油卡并且在23年用是大部分,對應(yīng)使用的油費發(fā)票在 24年1月才開出來,在23年能做費用嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-26 11:43

你好,在23年用是大部分,根據(jù)這個描述,是可以計入23年費用的

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快賬用戶7105 追問 2024-05-26 11:45

但是發(fā)票是在24年才開出來,開的是專票,使用的分錄怎么做,24年收到發(fā)票的分錄又怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-05-26 11:49

你好 23年當(dāng)月使用,借:管理費用 ,貸:應(yīng)付賬款—暫估 24年才收到發(fā)票,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用? 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶7105 追問 2024-05-26 11:50

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-26 12:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好 23年入賬分錄是,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 24年? 是還能抵扣的
2024-05-26
可以的哈 在匯算之前都是可以做成本的哈
2024-01-09
你好,進項有漏申報么
2024-03-21
你好,你單位給對方材料,對方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時貨物收回來了嗎?
2024-03-13
直接勾選抵扣 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項
2024-08-13
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