你好 23年入賬分錄是,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 24年? 是還能抵扣的
增值稅抵扣勾選系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)一張17年的增值稅專票未購選,17年入賬了。我現(xiàn)在能抵扣嗎?賬怎么做,申報稅進項稅怎么填呢?
老師好!今年發(fā)現(xiàn)去年的增值稅專用發(fā)票按普票已入賬,抵扣聯(lián)還未認(rèn)證,今年怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
老師,今年6月我公司收到一張增值稅專用發(fā)票,不能抵扣需要我在電子稅務(wù)上怎么操作?做個認(rèn)證,寫個備注嗎?
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應(yīng)該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進項發(fā)票。
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應(yīng)該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進項發(fā)票。
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
23年的采購,在23年全部入庫,24年1月才收到發(fā)票,23年當(dāng)月入庫怎么做賬呢,收到發(fā)票又需要做什么?
你好 23年當(dāng)月入庫,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 24年1月才收到發(fā)票,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品 借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目
老師,公司在23年充值油卡并且在23年用是大部分,對應(yīng)使用的油費發(fā)票在 24年1月才開出來,在23年能做費用嘛?
你好,在23年用是大部分,根據(jù)這個描述,是可以計入23年費用的
但是發(fā)票是在24年才開出來,開的是專票,使用的分錄怎么做,24年收到發(fā)票的分錄又怎么做?
你好 23年當(dāng)月使用,借:管理費用 ,貸:應(yīng)付賬款—暫估 24年才收到發(fā)票,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用? 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),貸:預(yù)付賬款
收到,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?