借營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
老師,社保補(bǔ)繳產(chǎn)生的滯納金,分錄要怎么做
社保晚申報產(chǎn)生了滯納金,滯納金從員工工資中扣回。怎么做分錄?
給員工補(bǔ)繳上個月的醫(yī)保,產(chǎn)生的滯納金怎么做賬?
公司增值稅產(chǎn)生的滯納金,及滯納產(chǎn)生的附加稅會計分錄怎么做
社保延期繳納所產(chǎn)生的滯納金,怎么做會計分錄
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
老師銀行扣款是一次收的,要跟那個醫(yī)社保放在一起這個怎么做
借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
老師是我們給個人扣款了,但是稅務(wù)局那邊忘記交了,然后到二月份的時候補(bǔ)交一月份了,那這樣子我在一月份的時候怎么做帳呢?
借管理費(fèi)用社保, 貸應(yīng)付職工薪酬社保。