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老師您好,請問建筑業(yè),公司這邊已經做好了工程款結算單,但是甲方沒簽字,是不是我不用做賬,我需要等甲方簽字后,然后結算單,可以作為原始憑證,賬務是: 借:應收賬款-xx項目-工程款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 待轉銷項稅額 請問是這樣嗎?謝謝老師

2024-05-25 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-25 19:33

您好,您這個分錄也是可以的,一般工程會有工程結算和工程施工, (1)登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結算的工程價款(并開票) 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后結轉到主營業(yè)務成本

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您好,您這個分錄也是可以的,一般工程會有工程結算和工程施工, (1)登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結算的工程價款(并開票) 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后結轉到主營業(yè)務成本
2024-05-25
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-07-18
您的賬務處理中,甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差 當甲方給您公司的農民工代發(fā)工資時,您可以做如下賬務處理: 您給甲方開票后 借:應收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務收入—工程結算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 當甲方代發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 - 農民工工資 10 萬 貸:應收賬款—甲方公司 10 萬 這樣,“應收賬款—甲方公司”在該業(yè)務中的余額就會是 0 您之前賬務處理中計提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務中,如果工資全額由甲方代發(fā),就無需計提這一步,否則如果您已經計提了工資,那么在甲方代發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 - 農民工工資 10 萬 貸:應收賬款—甲方公司 10 萬 同時,沖回多計提的工資 借:應付職工薪酬 - 農民工工資(金額為多計提部分) 貸:工程施工 - 合同成本 - 人工費 (金額為多計提部分)
2024-07-07
你好,同學。 是的,沒問題,在貸方也是可以的,就表示 虧損
2020-04-23
同學你好,這樣做賬風險很大。 除了質保金外,工程達到結算時點要交稅的,不論是否收到。 如果你做了待轉銷項稅額是不在申報表里體現(xiàn)的
2022-11-16
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