您好,對方已經作廢的發(fā)票被您企業(yè)稅前列支了。
老師,供應商開了發(fā)票又作廢,怎么又會出現(xiàn)在我們電子稅務局推送的企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除?
電子稅務局給我推送了一個異常,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風險提示反饋。異常項目名稱,企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入。您知道這是什么意思嗎?
老師,我們電子稅務局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內反饋。這個是我們兩年前取得的發(fā)票,已認證。這個是不是稅務已經確定這張發(fā)票有問題了才會發(fā)來?
老師 電子稅務局有個企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋,說我司取得高額咨詢費發(fā)票扣除1萬多,是鑒證咨詢費發(fā)票不能抵扣嗎?但是這是我們真實業(yè)務啊
老師,問一下,公司收到稅務局送達的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋,異常項目名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除。我查看發(fā)票問題情況表后,都是當月開的發(fā)票當月作廢的,為什么季度身邊企業(yè)所得稅后,會提示有風險呢?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉出進項稅,那自然災害需要轉出進項稅額嗎?
老師你好,個人代開機械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務*其他建筑服務嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產是負數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應商開票要收稅點,這個稅點是另外打款,對公多少就開多少票,應付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應付賬款沖減掉的金額是被扣稅點后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質經理經理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務發(fā)票過來嗎?后對公再轉個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調增嗎
怎么列支呢,說我使用了這個發(fā)票抵扣了?可是我沒用這些作廢發(fā)票啊
作廢發(fā)票我也用不到啊,怎么就看到我用了
您好,對方把發(fā)票開給您企業(yè)后又作廢了,您企業(yè)把作廢發(fā)票入賬了。
可是我沒有入啊,我入的是他們重新開給我的發(fā)票,不過可以金額一樣。會導致說我入了?
再我沒有入的情況下,電子稅務局推送過來讓我反饋,我怎么反饋好一些呢,謝謝
您好,根據實際情況寫一個情況說明證明沒有入賬就可以了。
那我就在反饋那里就寫沒有入賬四個字就可以了?還是我怎么表述會比較好一些呢,要不老師你教我寫下
您好,您就說明一下作廢發(fā)票實際沒有入賬就可以了。
好的,謝謝老師
老師這個怎么選好
是這樣選???
您好,可以這樣選擇。
您好,后續(xù)如果稅務機關核查可以和稅務機關根據實際情況解釋說明。
好的,謝謝
您好,不用客氣的哈。