你們要申報(bào)個(gè)稅就按扣除個(gè)稅后的金額支付
公司收到個(gè)人到稅務(wù)代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以直接入賬嗎?是按票面的含稅金額支付給對方嗎?
老師,建筑公司,個(gè)人去稅務(wù)局代開了3萬的勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是否要在開票當(dāng)月代扣代繳個(gè)人所得稅?3萬勞務(wù)發(fā)票,不含稅金額是29702.97,是否應(yīng)該按這個(gè)金額計(jì)算個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算呢
我收到一張個(gè)人代開的信息咨詢費(fèi)發(fā)票,金額是145037.82元,備注注明納稅人取得非生產(chǎn)經(jīng)營所得的,由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅,請問我應(yīng)該支付什么金額給對方
請問老師,支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),對方開給我們的發(fā)票應(yīng)該開稅前金額還是稅后金額?
老師您好!我司取得個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,對方要求我司代扣代繳個(gè)稅,請問我司代對方申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入應(yīng)填寫發(fā)票的不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)金額?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫那些列
對方不愿交個(gè)稅,他說開了這樣的發(fā)票,付不扣個(gè)稅的金額,還可抵扣。
\那個(gè)個(gè)稅沒法稅前扣除的
因?yàn)槭莻€(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的
他開的勞務(wù)發(fā)票金額包含了個(gè)稅的金額,發(fā)票可以抵扣。
那么就直接支付就是了哈。