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老師,這張圖,怎么做分錄

老師,這張圖,怎么做分錄
2024-05-24 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-24 11:42

你好,單位購買這些的具體用途是??

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 11:42

我們是一個小規(guī)模納稅人呀,超市是一個,給超市用的

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:43

你好,是你們把貨物銷售給超市嗎??

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 11:47

我們超市買的零配件及部門耗材費用

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:49

你好,借:銷售費用,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 11:50

為啥不是管理費用呢 為啥不是呢 為啥呢

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:51

你好,因為是超市,發(fā)生的相關支出是計入? 銷售費用的?

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 11:52

超市也是一個公司呀 老師 我沒有懂得 啥意思是呢

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:53

你好,我知道超市也是一個公司。 因為是 超市,是商貿(mào)性質(zhì),發(fā)生的相關支出是計入? 銷售費用? 科目核算

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 12:04

那制作標牌的費用呢5800怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-24 12:05

你好,制作標牌的費用 借:銷售費用,貸:銀行存款? 等科目?

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 12:09

快遞費71.74招待費200怎么做分錄,銀行付款的

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齊紅老師 解答 2024-05-24 12:10

你好 借:管理費用—快遞費,管理費用—業(yè)務招待費 貸:銀行存款

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 13:38

老師,我想問一個問題,就是我們的員工申請單在釘釘上打的付款是這個打印費770塊錢,然后發(fā)票也是四月份開的,然后付款是5月6號付的,我現(xiàn)在做五月份的賬,我該怎么做,就是打申請和開發(fā)票都是在四月份,但是付款是在五月份

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齊紅老師 解答 2024-05-24 13:42

你好 4月份的時候,借:管理費用,貸:其他應付款 5月份的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款?

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 13:47

問題是我不知道之前的會計有沒有掛章,在四月份的時候

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齊紅老師 解答 2024-05-24 13:48

你好,翻一下4月份的憑證,就知道有沒有掛賬啊?

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快賬用戶3216 追問 2024-05-24 13:52

老師,我們平時財務工作中說的往來款,是不是就是跟客戶的跟員工的跟提供貨物跟勞務的人,就是往來款,還有啥補充的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-24 13:53

你好,往來款有有很多,比如應收,應付,預收,預付,其他應收款,其他應付款?

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你好,單位購買這些的具體用途是??
2024-05-24
你這個只是一個交接清單,是確定不了你的賬務處理的,你要確定賬務處理,首先要確定你每一張發(fā)票后面的一個真實的經(jīng)濟業(yè)務才能夠確定。
2021-07-08
你好;發(fā)工資 : 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款? ?
2022-12-09
這些余額不需要結轉平的哈。
2022-01-12
借預付賬款486400 應交稅費應交增值稅進項稅43776 貸銀行存款530176
2023-03-27
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