是的,就是那樣子的
老師你好,我單位全電票信用額度1000萬,是指全電專票累計數(shù)開具不超額度就可以,沒有份數(shù)限制是嗎?本有還開了紙質(zhì)專票350萬,占用全電票額度嗎?需要在1000萬額度中扣除嗎?
你好,開數(shù)電票發(fā)現(xiàn)可用開票額度是上月剩下的額度,月初不應(yīng)該恢復(fù)發(fā)票總額度嗎
開數(shù)電票的時候上面顯示可用額度是100萬,這個都是指的是一個月的額度嗎?
個體戶發(fā)票額度90000,紙質(zhì)發(fā)票本月已開90000發(fā)票,后改為數(shù)電票,本月開具紅字?jǐn)?shù)電票(紅沖之前月份紙質(zhì)發(fā)票金額),想問一下,本月是否還有額度開具藍(lán)色數(shù)電票
小規(guī)模的發(fā)票額度是按月的嗎?比如總額度是10萬,是指一個月10萬額度嗎?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
比如額度是100萬,這個月100萬全部開完了,下個月又自動增加100萬額度嗎?還是需要去申請才會有?
下個月又自動增加100萬額度
好的,謝謝,比如小規(guī)模納稅人總額度100萬,是既可以開普通發(fā)票又可以開專用發(fā)票的吧?
是的,總額不超過100萬就行
小規(guī)模納稅人如果開具專票,稅率是3%還是1%?
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 具具體解讀:小規(guī)模2023年開票的稅率:適用3%的普票按1%,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。 另外農(nóng)產(chǎn)品免稅,不動產(chǎn)租賃和銷售按5%。 小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi):普票的部分免稅,專票部分按開票稅額交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬:專票部分按開票稅額交,普票按1%全額交。