同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣處理的
企業(yè)所得稅中,購入500w以下設(shè)備可一次性稅前扣除,那如果超過500w,是按照折舊年限分?jǐn)?,?jì)入費(fèi)用扣除,進(jìn)而調(diào)減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額嗎?
在計(jì)算所得稅時(shí),是不是要在會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上把會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊調(diào)增2.92.然后再按照稅法規(guī)定的一次性扣除70呢
老師,18年——23年購入的設(shè)備單位價(jià)值不超過500萬的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用的,允許計(jì)算應(yīng)納稅所得額扣除,不再分年度計(jì)提折舊,說的是扣除計(jì)提的折舊額,還是買設(shè)備的錢?
購入500萬以下的機(jī)器設(shè)備享受一次性扣除,后期調(diào)增的話是按照稅法的10年分?jǐn)倎碚{(diào)增還是按照會(huì)計(jì)上的折舊年限來調(diào)增?
固定資產(chǎn)不在匯算時(shí)一次性扣除,而允許在某一個(gè)期間做一次性扣除并計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,在計(jì)算所得稅時(shí)扣除,每個(gè)月正常計(jì)提折舊,到下一年匯算時(shí)再調(diào)增這樣可以嗎 ? ?就是說一次性扣除不是在匯算時(shí)做的
有個(gè)包工頭把工資墊付了?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)給他 可以做成工資嗎
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費(fèi)發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號(hào)采購了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
那如果是企業(yè)做錯(cuò)了做成一次性扣除了 是需要先從會(huì)計(jì)利潤里調(diào)增,然后再去按應(yīng)納稅所得額調(diào)增調(diào)減是嗎
是的 匯算清繳調(diào)增多折舊的
那意思如果是企業(yè)做錯(cuò)賬一次性扣除了 就是先調(diào)會(huì)計(jì)利潤 用調(diào)出來的結(jié)果再去調(diào)增了 兩步調(diào)增?
對(duì)的 可以這樣理解的