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增值稅的計(jì)提及繳納分錄

2024-05-23 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-05-23 13:36

您好,這個是??1、計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;2、下月繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款;3、如果上月已交稅金,上月交,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款;

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快賬用戶5833 追問 2024-05-23 13:45

出口退稅計(jì)提和繳納的分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-23 13:46

1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等   貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等   貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)   主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

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您好,這個是??1、計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;2、下月繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款;3、如果上月已交稅金,上月交,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款;
2024-05-23
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-01-05
您好,計(jì)提的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
支付
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2025-09-23
計(jì)提增值稅就是確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
計(jì)提附加稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2025-08-15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-08-20
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