您好,是的, 《國家稅務總局關于落實小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策征管問題的公告》(國家稅務總局公告2023年第6號) 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。也就是所得稅稅率5%。 個體還有優(yōu)惠 兩部門:個體戶年應納稅所得額不超過200萬元部分,減半征收個稅 中新經緯8月2日電 據財政部網站2日消息,財政部、稅務總局發(fā)布關于進一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關稅費政策的公告,其中提到,自2023年1月1日至2027年12月31日,對個體工商戶年應納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。
老師 小規(guī)模納稅人繳納土地稅現在有減免優(yōu)惠政策嗎?優(yōu)惠政策的內容是什么呢?
現在的最新政策關于開票的一般納稅人沒有優(yōu)惠政策吧?小規(guī)模就是普票免稅對嗎?
老師,現在餐飲業(yè)一般納稅人稅率是6%,沒有優(yōu)惠政策是嗎?小規(guī)模是有優(yōu)惠的
請問老師現在小規(guī)模納稅人減50%的優(yōu)惠政策沒有了是吧?
請問,現在小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策是什么
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想匯算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經做了決算入了固定資產,但項目支出結轉還有數據,怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
老師附加稅是只要繳納增值稅就要繳納附加稅是嗎?還是說不滿30萬,因為開了專票只交增值稅,但是附加稅不用交
您好,只要繳納增值稅就要繳納附加稅的,但目前有減半優(yōu)惠
老師小微企業(yè)可能一般納稅人,也可能是小規(guī)模吧?
我怎么剛才聽會計學堂里老師講的,一個題普票20萬,專票5萬,她說因為月度不滿30,然后只交5萬增值稅,附加稅只要城市建設維護稅,不交教育費和地方教育費
您好,是的,只要滿足條件,一般人和小規(guī)模都可以是
老師那是政策的變化,還是老師講錯了,別聽她課還好,越聽越糊涂
朋友您好,我是不是哪里回復不對了,您指點一下,
老師您能看到我提的問題全記錄嗎?我不是說您。我是說在會計學堂那個課程里,老師說小微企業(yè)一定是小規(guī)模,小規(guī)模一定是小微企業(yè)。這都是政策的變化,是老師講的不一樣
老師您看一下,我不是說您
哦哦,我確定一般人也可以是小微企業(yè),我們這里有10多家公司,有一般人和小規(guī)模,滿足335條件的就是享受小微企業(yè)優(yōu)惠 小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數不超過300人,年應納稅所得額(彌補虧損后)不超過300萬,資產不超過5000萬。
會計學堂里老師講的,一個題普票20萬,專票5萬,她說因為月度不滿30,然后只交5萬增值稅,附加稅只要城市建設維護稅,不交教育費和地方教育費 老師那她講的這個呢?
您好,這個是對的,因為有6稅2費優(yōu)惠,還有一個2費1基金的優(yōu)惠 免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務人。 免兩費一金一般納稅人和小規(guī)模都可以享受,長期按月不含稅收入小于等于10萬,季不含稅小于等于30萬。免教育費附加、地方教育費附加、水利建設基金。