您好,2個(gè)分錄合并,借:銀行 貸:壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收在一貸一借沒(méi)有了,您看壞賬準(zhǔn)備增加,就是影響應(yīng)收賬款賬面價(jià)值了
9月10日,將應(yīng)收丙公司的賬款468萬(wàn)元出售給中國(guó)工商銀行,取得價(jià)款380萬(wàn)元,協(xié)議約定,中國(guó)工商銀行在賬款到期日不能從丙公司收回,不得向公司追償,編制會(huì)計(jì)分錄借 銀行存款 380 壞賬準(zhǔn)備 4.68 營(yíng)業(yè)外支出 83.32貸 應(yīng)收賬款――丙公司 468老師我想請(qǐng)教一下這道題為什么壞賬準(zhǔn)備是4.68 怎么做的
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開(kāi)始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對(duì)方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱(chēng);2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來(lái)了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營(yíng)狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒(méi)有損益類(lèi)的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒(méi)有損益類(lèi)的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的 好的.謝謝
老師我們是付款給那家公司備注了投資款,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做分錄是借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行存款。我司現(xiàn)在收到投資那個(gè)公司的分配利潤(rùn)款項(xiàng)(甲方)借應(yīng)收賬款 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸投資收益 借銀行存款 貸應(yīng)收股利對(duì)嗎?分錄的決定不是對(duì)重大影響和共同控制,控制嗎?您看下我發(fā)的
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過(guò)預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢(xún)的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺(jué)不對(duì)呢 收到錢(qián)賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請(qǐng)教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬(wàn),實(shí)際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)備去國(guó)企平臺(tái)公司會(huì)計(jì)工作,學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢(qián)還錢(qián),用這些錢(qián)買(mǎi)禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬(wàn),這是為什么,什么原理
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢(qián)還錢(qián),用這些錢(qián)買(mǎi)禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬(wàn),這是為什么,什么原理
老師好,電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的證照管理員 可以登錄北京電子稅務(wù)局嗎? 如果可以,操作步驟是怎樣的? 如果不可以,那證照管理員是需要給自己開(kāi)通辦稅員權(quán)限嗎,如何操作呢?謝謝
老板有5個(gè)小餐飲店,還有2個(gè)有別人一起做的股份有限公司。都是小規(guī)模。想做一個(gè)總公司。這樣下面的小公司都算作分公司,對(duì)老板的利益有影響嗎?
老師員工意外險(xiǎn)的專(zhuān)票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
你可能并未真正理解我的困惑,如何在損益類(lèi)的會(huì)計(jì)分錄中體現(xiàn)呢?
難道還要在做一個(gè)分錄,借:信用減值減值損失, 貸,壞帳準(zhǔn)備?
您好,壞賬準(zhǔn)備的余額是影響期末計(jì)提減值的金額,因?yàn)橛?jì)提減值是發(fā)生額概念,用期末應(yīng)有的余額? ?減? 賬上已有壞賬準(zhǔn)備的金額,這里收回后??壞賬準(zhǔn)備在貸方,是壞賬準(zhǔn)備增加,計(jì)提就少了