你們老板是付了錢還是你們就是做月子中心服務(wù)的公司
老師你好,公司從網(wǎng)上購買了3000元的購物卡,是用來贈送外部的客戶和領(lǐng)導(dǎo)的,請問這個怎么做賬啊,分錄怎么做?
老師,您好!請教您一個問題 :公司購買掃地機器人2699元贈送給客戶,請問會計分錄怎么做?謝謝!
老師你好,我公司為家具制造廠家,一個客戶在我們這里訂購了室內(nèi)整裝,在結(jié)清尾時老板給送了一套餐桌,這個餐桌是買的成品,現(xiàn)在這個會計分錄怎樣做?
你好,老師 公司制作了一批手提袋價值7900元 用于贈送給來的客人 這個怎么做分錄
老師你好,我單位購進(jìn)一批手套,無償贈送給客戶,不是一次性贈送的,每個月多少雙那種的,這種賬務(wù)處理怎么做?視同銷售的分錄
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
老板沒有付錢,我這邊是月子公司
總監(jiān)說入成本
借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工資等科目
這個沒有產(chǎn)生收入,為什么入到確認(rèn)收入,然后貸方為什么是工資?
確認(rèn)收入是視同銷售是吧,
但是貸方只入工資不能理解,然后金額是多少?
同學(xué)你好 1.對的 2.要看你們的成本有什么呢 3.工資不是成本嗎
我可以這樣嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本62800,貸:主營業(yè)務(wù)收入62178.22,應(yīng)交稅費-銷項稅額621.78
主要是成本的工資和耗品沒有辦法去核定
不可以的 這個雖然是贈送的但是也得和其他收錢的顧客一樣做分錄
那我只知道月子套餐金額是62800元,其他成本金額不知道,我也做不了
同學(xué)你好 那你們其他客戶你咋做結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢? 就是正常收錢的客戶
正常的分錄是這樣做的
可以這樣做嗎?
其他的成本的,支付多少就入多少的成本、工資、沒有單獨說計算一個客戶的成本
同學(xué)你好 按正常的來做 只不過收不到錢 做借銷售費用
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
銷售費用,二級科目什么合適點
招待費或者其他都可以