你好,后面收到發(fā)票時,把之前的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做之前的分錄?
老師我購買設(shè)備10萬,支前預(yù)付款我入了在建工程 借在建工程1萬, 貨銀行存款1萬, 現(xiàn)在付尾款9萬,收到發(fā)票,我可不可以這樣做 借在建工程8.7萬, 應(yīng)交稅費一應(yīng)增(進項)1.3萬, 貸在建工程1萬 銀行存款9萬
老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們收到其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師,付款時借在建工程貸銀行存款 發(fā)票收到怎么做
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應(yīng)付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應(yīng)付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
老師您好,之前沒有收到票,銀行付款用作購買在建工程項目,當(dāng)時是這樣做的借:在建工程 貸:銀行存款 這家公司付了好幾次款,每次付款后,都是按上面的分錄作的賬,然后現(xiàn)在收到了總共發(fā)票金額,需要怎么做呢
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計費是否要計入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個月的工資怎么算,比如5月有31天,這個員工上了30天班怎么算
如果我報關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點,還是也必須從對方的公戶上開始收
公司在深圳有個項目在三亞請問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報社保,是按勞務(wù)費報還是報工資薪金報,是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時工,這個臨時工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
銀行存款當(dāng)時付的,跨月或者跨年,這個沖不了吧。沖了不是會有影響嗎?
你好,是可以沖銷的,因為之前支付沒有發(fā)票計入? 在建工程 分錄是不對的。
好的,謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。