你好,開(kāi)建筑服務(wù)的墻面維修。
老師,你好,我單位是勞務(wù)公司要給對(duì)方去稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票(我們自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng)),我們主要是給對(duì)方做外墻維修,那個(gè)貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師,您好,來(lái)我們公司進(jìn)行工程安裝,墻面的重新裝修制造一下,這種對(duì)方給我們開(kāi)專票的話,應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),時(shí)候單位給我們建好廠房以后,我們自己留了一樓,自己找工人裝修、砌墻、粉刷膩?zhàn)臃?,我想?wèn)一下請(qǐng)這種工人,給他們發(fā)工資,(工人給我們來(lái)了勞務(wù)發(fā)票) 怎么做分錄呀? 還有收到的勞務(wù)票 要注意哪些問(wèn)題??
老師我們是建筑勞務(wù)公司(經(jīng)營(yíng)范圍里有裝飾裝修),然后我們接了一個(gè)裝飾裝修的活(商品房),我們負(fù)責(zé)買材料,然后找的包工隊(duì)(個(gè)人)負(fù)責(zé)砸墻,刮膩?zhàn)?,刷墻,這種情況我們是讓對(duì)方提供人員名單還是讓包工隊(duì)開(kāi)發(fā)票做賬呢
老師您好,廠區(qū)改造(地面墻面拆除粉刷等),對(duì)方要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我們,品名開(kāi)什么合適
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。