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專項賬務處理,還未收到政府撥款的時候用自己的資金做的項目,項目驗收完成后收到政府撥款這種賬務處理怎么做。

2024-05-22 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 09:00

你好!你可以借其他應收款 貸銀行存款 完工后,借固定資產(chǎn) 貸其他應收款 然后收到錢, 借:銀行存款,貸:遞延收益。 分攤遞延收益,借:制造費用,貸:累計折舊。 同時分攤遞延收益,借:遞延收益,貸:其他收益。

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你好!你可以借其他應收款 貸銀行存款 完工后,借固定資產(chǎn) 貸其他應收款 然后收到錢, 借:銀行存款,貸:遞延收益。 分攤遞延收益,借:制造費用,貸:累計折舊。 同時分攤遞延收益,借:遞延收益,貸:其他收益。
2024-05-22
您好,下面數(shù)字忽略 購入設備 借:固定資產(chǎn) 900 貸:銀行存款 900 收到財政撥款 借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 折舊 借:制造費用900/10*4/12=30 貸:累計折舊 30 同時分攤遞延收益 借:遞延收益 30 貸:其他收益 30
2024-12-11
學員你好,項目如果由你們承建,之后政府付費。那么財政先計入專項應付款,投資的時候計入開發(fā)成本,到時根據(jù)進度結轉(zhuǎn)收入和成本 如果你們代建 先計入專項應付款,到時投資沖減即可
2022-07-31
1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關科目) 貸:有關科目 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入
2021-10-01
你好;? 借銀行存款貸專項應付款 。?? 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款 ?
2022-01-17
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