您好!是的,是有扣除限額
在所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購買的預(yù)付卡用來送禮的,只開了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費后,是不是匯算清繳時要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預(yù)售發(fā)票,做賬時只能做到業(yè)務(wù)招待費對嗎?匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
購買的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業(yè)務(wù)招待費就不填了。這樣可以不
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機(jī)場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進(jìn)行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務(wù)派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進(jìn)行首次認(rèn)證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
老師,您是說直接按比例那個調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實操中一般都是這樣
但是需要說明的是,這個代扣代繳個稅,是要做的。 不過跟匯算的業(yè)務(wù)招待費無關(guān)
老師,只有一個預(yù)開的免稅發(fā)票,相當(dāng)于無票支出,無票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個稅這個做不到的,送客戶的,再扣人家個稅這個不現(xiàn)實,所以想跟您說,個稅不扣,匯算時全額納稅調(diào)增呢
你好!這個不行。要消費發(fā)票才行
老師,就是沒有消費發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時放業(yè)務(wù)招待費了,那業(yè)務(wù)招待費匯算時還會按比例調(diào)增一部分,其他類再全額調(diào)增,這樣就重復(fù)調(diào)增了老師
你好!不是,你沒有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務(wù)招待費調(diào)了
好的老師,您是說業(yè)務(wù)招待費那,填匯算清繳表時這部分就不用調(diào)增了。只是在無票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務(wù)招待費嗎,還是匯算錄業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù)時把這部分?jǐn)?shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費用或銷售費用下設(shè)個二級科目---無票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務(wù)招待費了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時候不算在這個里面