您好!是的,是有扣除限額
在所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購買的預(yù)付卡用來送禮的,只開了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)后,是不是匯算清繳時要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預(yù)售發(fā)票,做賬時只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對嗎?匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
購買的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不填了。這樣可以不
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,您是說直接按比例那個調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實(shí)操中一般都是這樣
但是需要說明的是,這個代扣代繳個稅,是要做的。 不過跟匯算的業(yè)務(wù)招待費(fèi)無關(guān)
老師,只有一個預(yù)開的免稅發(fā)票,相當(dāng)于無票支出,無票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個稅這個做不到的,送客戶的,再扣人家個稅這個不現(xiàn)實(shí),所以想跟您說,個稅不扣,匯算時全額納稅調(diào)增呢
你好!這個不行。要消費(fèi)發(fā)票才行
老師,就是沒有消費(fèi)發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時放業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算時還會按比例調(diào)增一部分,其他類再全額調(diào)增,這樣就重復(fù)調(diào)增了老師
你好!不是,你沒有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)了
好的老師,您是說業(yè)務(wù)招待費(fèi)那,填匯算清繳表時這部分就不用調(diào)增了。只是在無票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是匯算錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù)時把這部分?jǐn)?shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用下設(shè)個二級科目---無票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時候不算在這個里面