您好 請(qǐng)問您提供的發(fā)票 收入跟成本沒有差額嗎?或者對(duì)方有沒有企業(yè)所得稅稅負(fù)率?
你好我們是一般納稅人,我們分包出去的活,讓對(duì)方提供成本票,對(duì)方給我們提供的是1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我要是收他增值稅是怎么算呢
掛靠公司給我們開9個(gè)點(diǎn)建安票100萬,異地繳增值稅2個(gè)點(diǎn),稅負(fù)對(duì)方說1個(gè)點(diǎn)。我是不是提供6個(gè)點(diǎn)的稅金給對(duì)方
掛靠項(xiàng)目對(duì)方提供了足夠的成本票,是不是我們不用再收他2個(gè)點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對(duì)方提供與開票金額一致的成本票,還會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費(fèi)都是單獨(dú)扣的)如果公司另收兩個(gè)點(diǎn)費(fèi)用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問題二:如果對(duì)方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問題三:對(duì)方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個(gè)點(diǎn)?
請(qǐng)我給客戶開13個(gè)點(diǎn)的票,3種情況下我應(yīng)該收客戶幾個(gè)點(diǎn)稅金不會(huì)讓我們虧 1,對(duì)方不提供發(fā)票 2,對(duì)方提供普票 3,對(duì)方提供1個(gè)點(diǎn)專票
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
對(duì)方6個(gè)點(diǎn)收入100萬,我們給他提供100*7.45%的成本票(專票1個(gè)點(diǎn)),
他的7.45%含有1個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅。我覺得不應(yīng)該收
100*7.45%的成本票 這成本票只有7萬多?100*0.0745=7.45? 還是說100萬 您開了發(fā)票給對(duì)方 包含1%稅額的專票
成本票100萬*7.45%總金額,我們開1個(gè)點(diǎn)的專票
成本票100萬*7.45%總金額??100*0.0745=7.45發(fā)票金額?這不對(duì)啊 您說的是扣的100*0.0745=7.45是稅點(diǎn)吧