你好,借利潤分配,未分配利潤帶庫存商品直接做這個。

老師你好,上年度成本多轉(zhuǎn)了,除了做:借 庫存商品,貸 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 這筆分錄外,是不是還要另外做一筆:借 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸 利潤分配—未分配利潤 ?謝謝!
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當時做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,您好!請教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會計結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對,請老師指點,謝謝
老師好!請問現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以調(diào)整上年度利潤,公司啟用的是小會計準則,沒有以前年度虧損科目,請問分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,借未分配利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎?
請問我2022年公司購買了一筆軟件,應(yīng)該做庫存-軟件,當時做成了主營業(yè)務(wù)成本-軟件?,F(xiàn)在要調(diào)回來 ,是借:庫存商品-軟件,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤?還是直接借:庫存商品-軟件,貸:未分配利潤?
公司進項合同,有含稅和不含稅,銷項合同也有含稅和不含稅的,怎么做利潤表
增值稅的附加費特指什么
盈余公積能拿來分紅嗎?
老師你好,工商年報忘記申報,罰款罰多少
求一般納稅人,普票和專票的報銷單分錄。
咨詢下:社保客戶端本月辦理了減員,這個電子稅務(wù)局什么時間能查到更新后的信息?
老師,請問下按次申報的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報10月25日開票收入10萬,日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超500萬的減半征收,這個減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?前任會計在8月賬務(wù)里,支付8月的利息,計提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計提8月份的利息?
老師100萬利潤,三個股東,給股東發(fā)工資,每月每個股東發(fā)多少工資最合理?