A10500表里第三十行填416.27除以0.05=8325.4元就行呢
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
那這樣彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里就是剪8325,24,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)的虧損額含有76898.86
老師,您看是這樣嗎?
是的,最后不退稅就對(duì)了
那我申報(bào)完,出來這個(gè)
您能把截圖發(fā)過來看看嗎
老師,您看
咋一點(diǎn)沒變呢,你做了納稅調(diào)整了嗎
我做了,我還特意看了呢,寫完以后彌補(bǔ)虧損那兒的數(shù)額少了
您還有彌補(bǔ)虧損是嗎,那就得加上彌補(bǔ)虧損的數(shù)字也得調(diào)整
我重新申報(bào)了,加完以后,彌補(bǔ)以后虧損額那都成零元了,但還是跳出來申請(qǐng)退稅
8325.4+A106000里的最后一行2023可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)數(shù),填寫的是這個(gè)數(shù)嗎?
是的,最后填完2023年的最后可彌補(bǔ)數(shù)是零
那不應(yīng)該呢,那你再多調(diào)整點(diǎn)試試