你好,哪個(gè)余額負(fù)數(shù)?
、某企業(yè)2019年12月31日“固定資產(chǎn)”科目借方余額為1 000萬(wàn)元,“累計(jì)折舊”科目貸方余額為100萬(wàn)元,“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目貸方余額為80萬(wàn)元,“在建工程”科目借方余額為100萬(wàn)元,“固定資產(chǎn)清理”借方余額20萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目的金額為(?。┤f(wàn)元。 為什么固定資產(chǎn)清理借方要計(jì)入固定資產(chǎn)金額? 固定資產(chǎn)清理借方不是代表費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)固定資產(chǎn)期末余額 原價(jià)我知道,累計(jì)折舊是怎么得出來(lái)的呀,還有那個(gè)賬面價(jià)值。年初余額固定資產(chǎn)的我知道,折舊的是從去年8月開始每個(gè)月是1126.7*5=5633.5 53639-5633.5=48062.5??墒?020年的年初1-8月折舊也是1126.7。數(shù)應(yīng)該是9013.6哇?
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒(méi)有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師。請(qǐng)問(wèn)一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了?。窟@個(gè)期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛?我看明細(xì)賬2023.4月是283000,2024年現(xiàn)在看還是這個(gè)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
做固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊不能有余額吧?余額為負(fù)數(shù)是我哪里出錯(cuò)了?我是從1月開始建帳套,固定資產(chǎn)余額我是輸入23年12月的期末余額
請(qǐng)問(wèn)老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬(wàn),分包勞務(wù)200萬(wàn),出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說(shuō)扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請(qǐng)問(wèn)打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個(gè)30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個(gè)月才在手機(jī)上填寫專項(xiàng)附加扣除,下個(gè)月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個(gè)A選項(xiàng)為什么是1100元呢?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來(lái)是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,這種需要對(duì)方重開開票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費(fèi),水費(fèi),入成本還是費(fèi)用?
累計(jì)折舊
你好,那你的分錄數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
那怎么看了?是不是我錄期初余額時(shí)就錄錯(cuò)了?我是新建帳套從24年1月開始,我入的是23年12月的期末余額
是的,一定是有錯(cuò)誤的
我錄入了這些余額,找不到哪里有錯(cuò)誤
找到各個(gè)資產(chǎn)的折舊明細(xì),是否與期初金額一致?