同學(xué)您好,那會(huì)計(jì)應(yīng)該知道調(diào)整的明細(xì),把這些給到事務(wù)所,他們應(yīng)該能調(diào)進(jìn)去的
請(qǐng)問老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時(shí)經(jīng)過調(diào)整,又調(diào)增利潤8500元,補(bǔ)繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報(bào)21年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會(huì)計(jì)分錄?
您好,請(qǐng)問2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況??墒?,現(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表(此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
老師您好,是這樣的,我們公司進(jìn)行了年度審計(jì),對(duì)我們2021年的報(bào)表進(jìn)行了調(diào)整,5月份出的報(bào)告,所以我們五月匯算清繳的時(shí)候是按照審計(jì)調(diào)整后的報(bào)表報(bào)的年報(bào)和所得稅,2022年一季度季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)用的是審計(jì)調(diào)整前的報(bào)表,這樣的話我們2021年年報(bào)期末數(shù)和2022年期初數(shù)就不一樣了,怎么辦?
老師,你好!我們公司22年到現(xiàn)在都沒有在軟件上進(jìn)行 期末調(diào)匯,但是每個(gè)月所用的匯率是1號(hào)的匯率,現(xiàn)在我要按22年度審計(jì)對(duì)于匯兌損益的調(diào)整,審計(jì)用22.12.31的匯率是6.9646,那現(xiàn)在我要做審計(jì)調(diào)整分錄該怎么做?用手動(dòng)調(diào)嗎?還是軟件調(diào)整?感覺軟件調(diào)整也不對(duì)
你好,我2024年有2023年以前年度損益調(diào)整,還沒有做匯算清繳,現(xiàn)在在稅務(wù)局要申報(bào)第一季度的所得稅,報(bào)表的本年利潤金額期初數(shù)自動(dòng)出來的,應(yīng)該是需要加上那個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù),才和第一季度之差才是本年利潤,現(xiàn)在期初數(shù)自動(dòng)出來的沒辦法修改,那怎么辦呢
什么情況下要交契稅?
總公司3月簽合同并收款,分公司6月成立,分公司能給總公司開發(fā)票嗎
老師早上好,麻煩問一下,雇傭殘疾人增值稅和所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
但是每年的審計(jì)報(bào)告的期末和期初數(shù)就不不一致了
而且我們已經(jīng)出了賦碼的審計(jì)報(bào)告了 現(xiàn)在出專項(xiàng)審計(jì)的可以和那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不一致嗎
審計(jì)報(bào)告 不能再更改,專項(xiàng)報(bào)告,建議按照新的數(shù)據(jù) 正確的數(shù)據(jù)來