關(guān)鍵是你什么情況要做調(diào)增收入?
請(qǐng)問老師,匯算清繳收入調(diào)增是填寫在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”的第幾行?收入類第2項(xiàng)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入”還是第9行“其他”項(xiàng)目?
所得稅匯算清繳中未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中分期確認(rèn)收入主要填什么收入?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算,未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表中,累計(jì)金額填的是什么數(shù)據(jù)?
老師您好,我們單位有一筆未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入和成本 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)。收入填在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,請(qǐng)老師答疑
企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表,在什么情況下才要填寫?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
權(quán)責(zé)下是屬于23年的收入,23年未確認(rèn)收入,是24年開的發(fā)票和收款
那個(gè)應(yīng)該先做調(diào)整分錄,在23年的報(bào)表直接確認(rèn)收入,然后再做匯算
我用了以前年度損益調(diào)整
需要重述上年的報(bào)表,視同直接在上年12月做了收入的憑證
是要更正上年的報(bào)表嗎
是的,就是更正年度報(bào)表,12月的季度報(bào)表也得更正
不能匯算清繳直接調(diào)增收入嗎
那個(gè)不行的,匯算清繳只是計(jì)算所得稅的方式,不能代替調(diào)賬