同學,你好 現(xiàn)在還有銷售發(fā)票沒有錄,那你現(xiàn)在錄入,有收入才結轉成本
老師 今年一月份我做了分錄借應收賬款貸主營業(yè)務收入,銷項稅,成本當月也結轉了,但是對方發(fā)票一直沒有來,如果他一直沒發(fā)票我怎么處理
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本怎么處理,上個會計供應商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報,我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我?是工業(yè)企業(yè),會計做賬直接做主營業(yè)務成本材料、機械、燃料,沒有生產成本科目?
老師,我們有9萬元的貨物進項一直沒有發(fā)票回來,現(xiàn)在已經銷售了,我做了正常的貨物銷售成本結轉。老板已經確定沒有發(fā)票回來了,請問我需要把這個成本轉入營業(yè)外支出嗎?還是分錄不變,到時候所得稅調增就行
老師,工程的賬,因為之前工程施工-合同成本-直接材料月底結轉到主營業(yè)務成本了,然后后來發(fā)生退票,所以做的是沖銷之前的成本分錄,所以導致這個科目現(xiàn)在是貸方余額了,月末怎么結轉成本呢,您看下圖
老師,去年有賣一批貨開了銷售發(fā)票,但是購進來的貨當時沒有發(fā)票回來也沒對公入賬,去年做的分錄是借庫存貸應付暫估。也結轉了成本。今年匯算調增這批貨,請問會計分錄要怎么做呢
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
問題是有個加工環(huán)節(jié),有原材料運費我計入了原材料,還有工資那些我計入了生產成本,不是要先結轉庫存商品嗎
同學,你好 要先轉到庫存商品,才可以出售
摘要怎么寫
同學,你好 摘要:產成品完工入庫