你好,這個(gè)是需要計(jì)提利息的呢 首先,從您給出的會(huì)計(jì)分錄來(lái)看,您似乎是在描述一個(gè)公司使用短期借款來(lái)支付一筆款項(xiàng),并在同一時(shí)間支付了利息。但是,有幾個(gè)點(diǎn)需要澄清和更正。 1.短期借款與長(zhǎng)期借款:如果貸款期限是2年,那么這通常會(huì)被視為長(zhǎng)期借款,而不是短期借款。短期借款通常是指一年內(nèi)需要償還的借款。 2.初始借款與利息支付:當(dāng)公司首次借款時(shí),它只會(huì)記錄借款的本金,不會(huì)同時(shí)記錄利息(除非有預(yù)付利息的情況)。因此,初始的會(huì)計(jì)分錄可能只是:?借:長(zhǎng)期借款 59000貸:銀行存款 59000按期支付的),那么您給出的關(guān)于利息的會(huì)計(jì)分錄是正確的。但如果沒(méi)有立即支付利息,那么這部分會(huì)計(jì)分錄就不適用。 3.計(jì)提利息:對(duì)于長(zhǎng)期借款,公司需要定期(通常是每季度或每年)計(jì)提利息。計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 13700(假設(shè)這是當(dāng)期的利息金額)貸:應(yīng)付利息 13700分錄是:13700,700元的利息金額是假設(shè)的。實(shí)際的利息金額將取決于借款的本金、利率和計(jì)息期間。 綜上所述,如果您的貸款期限是2年,并且您正在計(jì)提利息,那么您的會(huì)計(jì)處理方法應(yīng)該是這樣的: ● 初始借款時(shí):借款 59000貸:銀行存款 59000每期計(jì)提利息時(shí)(假設(shè)每期利息為13,700元):?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 13700貸:應(yīng)付利息 13700700貸:銀行存款 13700金額是準(zhǔn)確的,并且與您的貸款合同中的條款相匹配。
借款利息分期計(jì)提 集中支付 要是我們先集中支付了是不是 借預(yù)付利息 貸銀行存款 每個(gè)月分期計(jì)提 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息(分期) 對(duì)?
老師,本月收到銀行貸款,分錄:借:銀行存款 貸:短期借款-*銀行 月末計(jì)提貸款利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息-短期借款利息 這樣的操作對(duì)著沒(méi)嗎?
老師你好,長(zhǎng)期借款每個(gè)月還利息和本金的怎么借分錄?利息可以做:計(jì)提時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息費(fèi)用)貸:應(yīng)付利息。付款時(shí),借長(zhǎng)期借款,應(yīng)付利息貸:銀行存款。利息需要每個(gè)月計(jì)提嗎實(shí)操
未收到票據(jù) 老師企業(yè)借款每期還本還息 借款 借銀行存款 貸長(zhǎng)期借款—本金 計(jì)提利息 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸長(zhǎng)期借款—應(yīng)付利息 分期還本還息 借長(zhǎng)期借款—本金 借長(zhǎng)期借款—應(yīng)付利息 貸銀行存款
第一期分期付款的時(shí)候是 借:短期借款 59000,應(yīng)付利息 13700 貸:銀行存款72700 同時(shí)計(jì)提利息 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 13700 貸:應(yīng)付利息 13700 對(duì)嗎?貸款期限是2年 要計(jì)提利息的嗎
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢(qián)跟我們買(mǎi)這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢(qián)是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢(qián)給我,說(shuō)給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對(duì)也不利吧?然后老板說(shuō)不行我收到錢(qián)了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來(lái)多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷(xiāo)外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?