你好 對(duì)方轉(zhuǎn)賬給你們15%的 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺(tái)接了一個(gè)團(tuán)隊(duì)住宿,在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費(fèi)20312元沒有掛帳,會(huì)計(jì)那邊把這筆錢做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個(gè)賬分錄怎么做
老師你好 請(qǐng)問我們是酒店行業(yè)的 然后呢 早餐是由別的餐飲公司供應(yīng) 開給我們的是餐飲發(fā)票 我們?cè)趺慈胭~啊?是作為 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---餐飲成本嗎?
充電寶(類似于街電一類的)跟酒店合作,放在我們酒店,交給我們的場(chǎng)租應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呀? 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這樣做可以嗎
老師,請(qǐng)問下,我們是餐飲企業(yè),現(xiàn)在一個(gè)商家和我們合作,把他們的酒擺在我們餐廳銷售,我們是一個(gè)月結(jié)賬一次,賣多少結(jié)算多少。這種應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?怎么做分錄!
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師,他的所有資金是走我們賬的,所有費(fèi)用支出也都走我們賬務(wù)
那你有代收代付的證明嗎?
開發(fā)票也是開我們的
你好,就是你收到的資金全部開出發(fā)票,然后你留存15%,剩下的再給對(duì)方嗎?如果是的話,你全部都收入。支付給對(duì)方的85%屬于成本。
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。