你好對(duì)的 是這么做的
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師 請(qǐng)教一下,兩年的未分配利潤都是負(fù)數(shù)怎么計(jì)算同比?22.1月未分配利潤-134561元,23年1月未分配利潤-5574.9元,22.1月和23年1月的未分配利潤同比怎么計(jì)算?
老師,我年初未分配利潤為312398.71,23年的凈利潤為87523.99,在分配法定盈余公積的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)分配法定盈余公積為71232.14,可供分配利潤為712321.41,這是怎么算的,可供分配利潤不應(yīng)該是年初的312398.71+87523.99嗎
計(jì)提法定盈余公積,按未分配利潤的10%計(jì)提,是否在24年1月做賬時(shí)計(jì)提23年全年的?
老師,請(qǐng)問一下23年9月份股東分紅盈余公積多計(jì)提了,23年12月忘記沖回了,而且23年未分配利潤是負(fù)的,24年1月份要沖回會(huì)有影響嗎
老師我們給甲方開了56萬的發(fā)票,甲方專戶代發(fā)了38.5萬工資,剩余的給我們轉(zhuǎn)過來了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師早安!請(qǐng)教您一下: 1.像去年的有些費(fèi)用未取到發(fā)票,匯算清繳時(shí)已將這部分拿出,請(qǐng)問賬務(wù)上應(yīng)該如何處理列? 2.匯算清繳有退稅請(qǐng)問賬務(wù)如何處理? 謝謝!
當(dāng)月沒有抵扣票,也沒有進(jìn)行操作,可以嗎
賬上一個(gè)供應(yīng)商給我們開了票,掛了應(yīng)付八萬多,后面通過人民調(diào)解委員會(huì)由甲方直接支付九萬多結(jié)清了,那我賬面怎么處理
老師,請(qǐng)教下,就是工作中制造行業(yè)的領(lǐng)料數(shù)量是按照銷售出去的數(shù)量去領(lǐng)料嗎,那入庫的單價(jià)又怎么核算,我算出的分配率大于銷售出去的單價(jià)了
您好老師,餐飲行業(yè)發(fā)生的餐費(fèi)做什么科目
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅,經(jīng)營所得稅收優(yōu)惠有哪些?
我們公司工資不超過3000元,要不要做個(gè)人所得稅匯算清繳
收到2024年掛其他應(yīng)付款的社保怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,EXCEL 單元格是2個(gè)月,怎么在另外單元格用函數(shù)換算成60天或者60?