你好,可以的 改變了用途的,用你的原值間一已折舊)/原值*稅額
3. 某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為280 元/輛。2019 年5 月末留抵稅額3000 元,6 月該廠購(gòu)銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800 輛自行車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,自行車 廠給予了8%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500 輛自行車,當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取 押金56500 元,本月逾期未收回的包裝物押金47460 元(含稅)。 (3)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合 計(jì)27000 元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 金額15000 元(不含稅)。 (4)出租位于本市的一幢4 年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4 個(gè)月的租 金80000 元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
公司2023年11月變更為一般納稅人,那么現(xiàn)購(gòu)買一輛小汽車,增值稅如何做賬,由于之前自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,增值稅免無(wú)法抵扣,后期土地出包給種糧大戶,租金掛往來(lái)未記賬呢,后期租金不免增值稅可以抵嗎,如何抵?
公司2023年11月變更為一般納稅人,那么現(xiàn)購(gòu)買一輛小汽車,增值稅如何做賬,由于之前自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,增值稅免無(wú)法抵扣,后期土地出包給種糧大戶,租金掛往來(lái)未記賬呢,后期租金不免增值稅可以抵嗎,如何抵?
公司2023年11月變更為一般納稅人,那么2024.4月購(gòu)買一輛小汽車,增值稅如何做賬,由于之前自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,增值稅免無(wú)法抵扣,后期土地出包給種糧大戶,租金掛往來(lái)未記賬呢,后期租金不免增值稅可以抵嗎,如何抵?
公司2023年11月變更為一般納稅人,那么2024.4月購(gòu)買一輛小汽車,增值稅如何做賬,由于之前自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,增值稅免無(wú)法抵扣,后期土地出包給種糧大戶,租金掛往來(lái)未記賬呢,后期租金不免增值稅可以抵嗎,如何抵?
請(qǐng)問(wèn)電腦賬在哪里登陸進(jìn)去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng),我們購(gòu)進(jìn)稻谷開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進(jìn)項(xiàng)專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是多少?
新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì)
你好!請(qǐng)問(wèn)員工沒(méi)有在我公司交社保,他的工資能走對(duì)公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過(guò)掃碼今天給我們公司支付了錢,我們?cè)趺床??出納說(shuō)沒(méi)查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個(gè)稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購(gòu)買的車子車輛購(gòu)置稅是14601.77,機(jī)動(dòng)車銷售同一發(fā)票開(kāi)票金額是165000,是在2024年3月購(gòu)買,雖然車輛購(gòu)置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個(gè)人做的是:應(yīng)賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負(fù)債表里面對(duì)應(yīng)的這個(gè)數(shù)2800是在預(yù)收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應(yīng)收賬款的余額是個(gè)負(fù)數(shù),是不是沒(méi)錯(cuò)的?
老師,過(guò)戶費(fèi)怎么寫分錄
什么意思
就是你允許抵扣的稅額是這些呀,我上面給你計(jì)算了