你好,同學(xué) 這個賬面的結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目中

3.A公司2×18年至2×21年與無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)的資料如下: (1)2×18年12月3日,以銀行存款540萬元購入一項無形資產(chǎn)。預(yù)計該項無形資產(chǎn)的使用年限為10年,采用直線法攤銷。 (2)2×20年12月31日,對該無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試,該無形資產(chǎn)的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是345萬元,公允價值減去處置費用后的凈額為380萬元。計提減值準(zhǔn)備后該資產(chǎn)的使用年限及攤銷方法不變。 (3)2×21年4月1日,A公司將該無形資產(chǎn)對外出售,取得價款413萬元并收存銀行。 (4)假設(shè)不考慮交易產(chǎn)生的相關(guān)稅費。 <1>編制購入該無形資產(chǎn)的會計分錄; <2>計算2×18年12月31日無形資產(chǎn)的攤銷金額并編制會計分錄; <3>計算2×19年12月31日該無形資產(chǎn)的賬面價值; <4>計算該無形資產(chǎn)2×20年末計提的減值準(zhǔn)備金額并編制會計分錄; <5>計算2×21年無形資產(chǎn)計提的攤銷金額; <6>編制該無形資產(chǎn)出售的會計分錄。 第五個問跟第六個問不會做老師
老師,我們公司買了一塊地。370萬。目前已經(jīng)交完款了,契稅也交了,但是還要辦理土地證的手續(xù)中,我怎么做賬?沒有拿到本本可以計入無形資產(chǎn)嗎?我們買地后期是要建設(shè)物流園區(qū)兩棟,辦公樓一棟?
S股份有限公司2016年至2019年無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)的資料如下:(1)2016年12月3日,購入一項無形資產(chǎn),增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅率6%,已用銀行存款支付。該無形資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年,其他采用直線法進(jìn)行攤銷該無形資產(chǎn)。(2)2018年12月31日對該無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試時,該無形資產(chǎn)的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是230萬元,公允價值減去處置費用后的凈額為240萬元。減值測試后該資產(chǎn)的使用年限不變。(3)2019年4月1日,S公司將該無形資產(chǎn)對外出售,取得價款275萬元并收存銀行,增值稅稅率為6%。要求:(1)編制購入該無形資產(chǎn)的會計分錄;(2)計算2016年12月31日無形資產(chǎn)的攤銷金額及編制會計分錄;(3)計算2017年12月31日該無形資產(chǎn)的賬面價值;(4)計算該無形資產(chǎn)2018年年底計提的減值準(zhǔn)備金額并編制會計分錄;(5)計算該無形資產(chǎn)出售形成的凈損益;(6)編制該無形資產(chǎn)出售的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)
老師,我們是一般納稅人,我們買了一塊地400萬。已經(jīng)拿到土地證了。我入賬無形資產(chǎn)分為土地使用權(quán),契稅。掛牌費。,現(xiàn)在還有個印花稅我還沒算進(jìn)去。地的印花稅我怎么做會計分錄了?
老師,您好! 公司購買了一塊土地并支付了相關(guān)費用,當(dāng)時支付的所有費用計入無形資產(chǎn),并每年進(jìn)行了攤銷,計入了管理費用。 后來在這塊土地上自建倉庫(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按賬上在建工程+當(dāng)初購買土地所支付的金額,合計計入固定資產(chǎn)。 請問老師:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),改怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?資產(chǎn)負(fù)債表中無形資產(chǎn)余額是減掉累積攤銷后的余額,賬上無形資產(chǎn)的余額是最初支付的所有費用的余額。 謝謝老師的解答!
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
借資產(chǎn)處置損益貸無形資產(chǎn)嗎?
借資產(chǎn)處置損益貸無形資產(chǎn)嗎? 是的
金蝶迷你版里查不到這個科目,我應(yīng)該在哪里增加這個科目呢?
不用,或者做到營業(yè)外收支科目里面