你好,扣完個稅做福利費是什么意思?
老師,給員工的福利在計提工資的時候,提到管理費用—職工福利費里面,那計提工資的時候是不是就不應(yīng)該包括這筆福利費了?
員工福利費上限是工資薪金的14%么?這個獎金算在扣除基數(shù)里面么?
老師好!2020年度工資是120萬,福利費是10萬,福利費稅前扣除按工資的14%計算,120萬*14%=16.8萬,福利費可以控制在16.8萬內(nèi),我的10萬福利費不會涉及調(diào)整?是嗎?
老師,有一點不明白,職工薪酬支出納稅調(diào)整表里的工資薪金是包括職工福利費的對吧,這個工資是可以稅前扣除的對吧,那職工福利費又是在這個工資薪金基礎(chǔ)上的14%扣除,那前面一個據(jù)實扣除了,這個又扣14%,不是扣重復(fù)了嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳里面福利費的扣除標(biāo)準(zhǔn)是以工資的14%,這個工資包含社保嗎?
老師,三個公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進(jìn)買出,產(chǎn)品種類少,價格波動小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動平均法免費,老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒有了,因為一直沒有計提折舊,2024年又補提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒有了,本年折舊管理費用有金額,累計折舊沒有金額,我填寫2024年匯算清繳申報表的時候怎么填寫數(shù)據(jù),謝謝
公司買了80萬的的機器 分5年,每個月是不是分13333元
請問收到客戶移過來的資料里邊利潤表的成本跟利潤總額,與稅務(wù)的利潤表成本跟利潤總額對不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬,是免稅的,免稅銷售額填在哪列,銷售服務(wù),無形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設(shè)工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
給員工發(fā)的一些福利品計入工資里面一起報了個稅啊
你好,有發(fā)票的按工資的14%抵扣所得稅。福利費就是合并到工資薪金一塊算個稅。
就是說能分擔(dān)帶個人頭上的福利費和工資薪金一塊申報完個稅,做應(yīng)付職工薪酬費用稅前扣除后,相應(yīng)的發(fā)票還可以按工資薪金的14%稅前扣除嗎?
對的對的,是這么做的。
那這個14%的基數(shù)里面包含一起申報個稅的那些福利費嗎?
是的對的包含在里面的。
比如全年單獨的工資是4萬,福利費是1萬,申報個稅的工資就是5萬,那還有0.5萬沒有申報個稅的福利費,這樣全年的福利費就是1.5萬,那我做匯算的時候就是1.5-5*14%=0.8萬就是要調(diào)整的嗎
1號不對呀,你的工資是4萬,然后福利費填寫1萬。
還有0.5是沒辦法分?jǐn)偟絺€人,沒有報個稅的啊
可以 沒有報個稅不影響
那我上面的理解是嗎
你好,這個工資的不對,工資的是4萬,允許抵扣福利費的是最多4萬乘以14%。
那我們扣個稅的那部分福利費計提到管理費用福利費里面嗎?
是的,對的,是這么做的。
不是應(yīng)該計提在管理費用職工薪酬嗎
借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,