對可以記住的預收賬款,然后每年開票的時候確認收入,繳納稅費。
請教老師我們7月份按照新收入準則計了合同資產,確認了收入,這個在次月納稅申報的時候是不是要申報繳納增值稅呀?但是我們還沒有開發(fā)票,也沒有收到款呢
老師,請問我們一次性預收對方20年的房租175萬元,應該如何記賬,發(fā)票是一次性開掉給對方,在年底前,那這樣是不是納稅要按開票額來繳納
老師我們單位做游戲的培訓,學員學費都是一次性繳納的,但是每個人上課的周期都不一樣,有的2年有的3年,而且課時都是不固定的,這樣怎么確認收入?我們在收到學員學費的時候也是當期就開票確認收入和增值稅了,但是這個課時周期這么長一次性確認收入也不合理吧?
收到政府補助款。買了固定資產。匯算清繳時,補助款按不征稅收入申報,那對應的費用是一次性剔除,還是按照固定資產當年的折舊費剔除呢,以后每年都剔除一部分?
老師,咨詢費我們一次性收全部的費用,但是每年給對方開發(fā)票確收,是不是合理的呀?一次性收到的時候是都記做預收賬款嗎?然后申報繳稅也是按照每年開票來申報繳納的吧?
老師,公司有業(yè)務招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調增是嗎
老師,如果老板把內外帳都交給一個財務做,說明什么
老師,我們預計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應收賬款。現(xiàn)在資產負債表應收是90萬,實際應收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預付賬款確認壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細表中第四行第二列“銷售不動產預征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
收到,就算一次性預收超過了500萬,也還是小規(guī)模納稅人吧?
對,這個也還是屬于小規(guī)模納稅人。
預收賬款可以支出嗎?我們可以正?;ㄙM嗎?
你收到的銀行存款可以用于公司的支出。
老師,合同有要求要怎么表述一次性預付這個方式嗎?還是正常合同就可以
合同正常寫就可以不用特殊寫什么