同學(xué)您好,那就只能在預(yù)收賬款錄入了,應(yīng)收賬款也要增加這個(gè)數(shù),分錄是 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,以前公司的賬是記賬公司做,現(xiàn)在拿回公司做了,前任會(huì)計(jì)留了科目余額表,我錄余額明細(xì)進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)。應(yīng)收賬款二級(jí)科目明細(xì)余額是負(fù)數(shù),我把數(shù)據(jù)錄到預(yù)收賬款的貸方,請(qǐng)問應(yīng)收賬款本年累計(jì)發(fā)生額錄到預(yù)收賬款的本年累計(jì)發(fā)生額的借貸方向需要改變嗎?
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財(cái)政資金支付了一臺(tái)設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財(cái)政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達(dá)項(xiàng)目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入,同時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。同時(shí)借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師,金額要怎么填呢
金額就是填那個(gè)負(fù)數(shù)的絕對(duì)值,也就是正數(shù)
還是不太懂,現(xiàn)在我們是需要錄入初始化數(shù)據(jù)呢
比如A客戶-100年初 那就是預(yù)收錄入100 應(yīng)收賬款不錄入,是0
可是累計(jì)發(fā)生額,不用錄入了嗎
我們現(xiàn)在是4月份開始接賬的
累計(jì)發(fā)生額按照正常的錄就行,應(yīng)收賬款的借就是預(yù)收賬款的借,應(yīng)收賬款的貸就是預(yù)收賬款的貸
老師,是不是在應(yīng)收賬款那里不用錄期初余額,然后借方累計(jì)發(fā)生額7889912.35,貸方累計(jì)發(fā)生額是9272415.4,按照原來系統(tǒng)的這個(gè)金額填,在預(yù)收賬款那里借方填1310383.5呢,或者老師,您方便添加微信嗎,付費(fèi)您可以幫忙嗎
老師,您方便的話加我微信13788004372,可以嗎
就是全部填在預(yù)收賬款那里