進(jìn)口貨物銷售沒有按實際銷售月份申報,落后了幾個月才進(jìn)行自查更正申報,是否會產(chǎn)生滯納金取決于具體的逾期時間和相關(guān)稅法的規(guī)定。 根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)法》等相關(guān)規(guī)定,進(jìn)出口貨物的納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)自海關(guān)填發(fā)稅款繳款書之日起15日內(nèi)向指定銀行繳納稅款。逾期繳納稅款的,由海關(guān)自繳款期限屆滿之日起至繳清稅款之日止,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。 如果企業(yè)按照實際銷售月份申報,且存在留抵稅額不需要交稅,那么本身不會產(chǎn)生滯納金。
老師,我在5學(xué)月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報5月份的報表時候進(jìn)項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項稅額很大于銷項就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
老師,您好!我想問下,就是關(guān)于印花稅,我們之前都是按月申報,就是按認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票+銷售開票申報繳納印花稅,但像那些融資租賃的,廠房租賃等都沒有按次申報,這樣會有風(fēng)險嗎?實際工作中怎么操作更好?
關(guān)于個稅請教老師幾個問題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計提了一個月的工資,但是當(dāng)月沒有發(fā)放 1.那么我2月份申報個稅時是零申報還是不申報呢? 2.這個工資4月份才支付,那個稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報嗎? 3.實際操作中如果好幾個月不開支,是零申報還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報比較好呢? 請老師仔細(xì)說說,如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進(jìn)項稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進(jìn)項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
老師您好,請問進(jìn)出口貿(mào)易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應(yīng)的稅額是直接全部免的,那我們進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項采購金額為2011197元,進(jìn)項稅額為231376元,請問申報進(jìn)出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應(yīng)銷售金額對應(yīng)的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進(jìn)出口申報
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,進(jìn)口增值稅是按時繳納的,是銷售沒有及時申報在后面補(bǔ)報在當(dāng)月的,現(xiàn)在要更正申報,改到實際銷售月份;當(dāng)時如果按實際銷售時間申報,也有留底稅不用交稅;現(xiàn)在更正的話會有滯納金嗎?
同學(xué)你好 這個一般沒事的
老師你好,現(xiàn)在是稅局讓自查,想問一下更正申報的后果
讓你自己更正申報沒有大問題