你好,關(guān)鍵是那個合同開始執(zhí)行沒?開始執(zhí)行了沒收的款項就要交增值稅
請問這四個會計分錄怎么做謝謝老師一生平安! 33.結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工驗收入庫甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本453700元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本246800元。 34.出售甲產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票價款為90000元,增值稅額11700元,產(chǎn)品已發(fā) 出,款項已收到存入銀行。 37.本月主營業(yè)務(wù)收入為1500000元,其他業(yè)務(wù)收入為150000元,營業(yè)外收入為100000元,結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 38.本月主營業(yè)務(wù)成本為750000元,其他業(yè)務(wù)成本為90000元,稅全及附加為30000元 營業(yè)外支出為80000元,管理費用為40000元,銷售費用30000元,財務(wù)費用為15000元,結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”
實際情況中,經(jīng)常會發(fā)生實際收到的貨數(shù)量和訂單上的不一致,比如海關(guān)抽樣使用的貨物,商家失誤少發(fā)或多發(fā)的(雙方同意不涉及退款或另外收款),路上破損的貨物(雙方不涉及退款)。那么 我是按照實際收貨數(shù)量來計算單位成本,不涉及增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出/所得稅應(yīng)稅收入? 還是說要按照訂單數(shù)量去計算單位成本,多出來的作為增值稅所得稅應(yīng)稅收入,少的作為損失稅前扣除,增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
1、資料:東方公司2021年除“所得稅費用”賬戶外的有關(guān)損益類賬戶的本期發(fā)生額如下所示:主營業(yè)務(wù)收入12700000(貨)其他業(yè)務(wù)收入580000(貨)投資收益180000(貨)公允價值變動收益20000(貨)營業(yè)外收入46000(貸);主營業(yè)務(wù)成本9640000(借)其他業(yè)務(wù)成本350000(借)稅金及附加210000(借)銷售費用940000(借)管理費用760000(借)財務(wù)費用118000(借)信用減值損失10000(借)資產(chǎn)減值損失20000(借)營業(yè)外支出81000(借)經(jīng)查,營業(yè)外支出中包括滯納的稅收罰款支出20000元。投資收益中包括國債利息收入6500元,無其他納稅調(diào)整項目(該企業(yè)所得稅稅率為25%)要求:(1)計算2021年的營業(yè)收入和營業(yè)成本。(2)計算2021年營業(yè)利潤和利潤總額。(3)計算2021年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期應(yīng)交的所得稅和凈利潤。
1、資料:東方公司2021年除“所得稅費用”賬戶外的有關(guān)損益類賬戶的本期發(fā)生額如下所示:主營業(yè)務(wù)收入12700000(貸)其他業(yè)務(wù)收入580000(貸)投資收益18000053秒(貸)公允價值變動收益20000(貸)營業(yè)外收入46000(貸);主營業(yè)務(wù)成本9640000(借)其他業(yè)務(wù)成本350000(借)稅金及附加210000(借)銷售費用940000(借)管理費用760000(借)財務(wù)費用118000(借)信用減值損失10000(借)資產(chǎn)減值損失20000(借)營業(yè)外支出81000(借)。經(jīng)查,營業(yè)外支出中包括滯納的稅收罰款支出20000元。投資收益中包括國債利息收入6500元,無其他納稅調(diào)整項目(該企業(yè)所得稅稅率為25%)。要求:(1)計算2021年的營業(yè)收入和營業(yè)成本(2)計算2021年營業(yè)利潤和利潤總額。15(3)計算2021年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期應(yīng)交的所得稅和凈利潤。
1、資料:東方公司2021年除“所得稅費用”賬戶外的有關(guān)損益類賬戶的本期發(fā)生額如下所示:主營業(yè)務(wù)收入12700000(貸)其他業(yè)務(wù)收入580000(貸)投資收益180000(貸)公允價值變動收益20000(貸)營業(yè)外收入46000(貸);主營業(yè)務(wù)成本9640000(借)其他業(yè)務(wù)成本350000(借)稅金及附加210000(借)銷售費用940000(借)管理費用760000(借)財務(wù)費用118000(借)信用減值損失10000(借)資產(chǎn)減值損失20000(借)營業(yè)外支出81000(借)。要求:經(jīng)查,營業(yè)外支出中包括滯納的稅收罰款支出20000元。投資收益中包括國債利息收入6500元,無其他納稅訓(xùn)調(diào)整項目(該企業(yè)所得稅稅率為25%)。計算2021年營業(yè)利潤和利潤總額。計算2021年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期應(yīng)交的所得稅和凈利潤。
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補(bǔ)報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
請問合同執(zhí)行的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么?
所謂執(zhí)行就是你們開始做了沒?發(fā)生了成本費用
有購買部分材料
還沒到現(xiàn)場去干活的就不算執(zhí)行了。直接沒收,只交所得稅
也就是說只要沒去現(xiàn)場,前期發(fā)生的咨詢費、設(shè)備材料等與沒收的預(yù)付款差額只涉所得稅?
是的,就是那樣處理的