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Q

在審計企業(yè)的過程中,企業(yè)進項發(fā)票300多萬,但是所得稅申報的管理費用達到1200萬,怎樣才能快速發(fā)現(xiàn)其中的問題,哪些管理費用是可以合法列支,哪些是不可以不合規(guī)的呢?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝

2024-05-17 05:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 05:36

你好,沒發(fā)票的可能是工資或 折舊攤銷

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齊紅老師 解答 2024-05-17 05:36

你好,與業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票可以稅前列支

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快賬用戶1432 追問 2024-05-17 05:36

除去工資和折舊攤銷以外,還有700多萬辦公費

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快賬用戶1432 追問 2024-05-17 05:37

還有300萬的保險費

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齊紅老師 解答 2024-05-17 05:37

是匯算清繳前取得了上述差額發(fā)票?

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快賬用戶1432 追問 2024-05-17 05:39

這個我還不太確定,想問一下老師,這個辦公費除了合規(guī)的發(fā)票以外,還有什么可以合法的列支不需要發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-05-17 06:06

你好,比如零星小額支出,這個最好讓企業(yè)解釋下差異情況

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你好,沒發(fā)票的可能是工資或 折舊攤銷
2024-05-17
若捐贈符合通過法定渠道、取得合規(guī)票據(jù)等條件,需填公益捐贈明細(xì)表。如年度利潤總額 100 萬,合規(guī)捐贈 10 萬,在對應(yīng)表 “賬載金額” 填 10 萬 ,“扣除限額” 填 12 萬 ,“稅收金額” 填 10 萬 。 無發(fā)票費用填納稅調(diào)整明細(xì)表第 30 欄 “其他” 。管理費用:賬載金額 100 萬,稅收金額 979500 元;銷售費用:賬載金額 120 萬,稅收金額 1199000 元。
2025-05-22
第一個沒有收到圖片 第二個,你把沒有發(fā)票的統(tǒng)計一下,500+2萬加1000,填寫到賬載金額就行 然后再分別去填寫招待費和廣告宣傳費的扣除
2025-05-22
同學(xué)你好 先申報增值稅再申報附加稅的哦 2.可以 3.這個最好是達到標(biāo)準(zhǔn)的,都有稅負(fù)率的標(biāo)準(zhǔn),最后年度綜合達到就行了
2020-10-20
你好,餐飲計入招待費是有限制的確實
2024-02-08
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