您好,就是貨讓人家代賣,給一些服務(wù)費(fèi) (1)委托方的賬務(wù)處理 發(fā)出代銷商品時(shí),不確認(rèn)收入: 借:發(fā)出商品(或委托代銷商品)9000 貸:庫存商品9000 收到代銷清單時(shí),確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本9000 貸:發(fā)出商品(或委托代銷商品)9000 結(jié)算手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí): 借:銷售費(fèi)用500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30 貸:應(yīng)收賬款530 收到代銷店貨款時(shí): 借:銀行存款10770 貸:應(yīng)收賬款10770 (2)受托方的賬務(wù)處理 在收到商品時(shí): 借:受托代銷商品10000 貸:受托代銷商品款10000 對(duì)外銷售代銷商品時(shí): 借:銀行存款11300 貸:受托代銷商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時(shí): 借:受托代銷商品款10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款11300 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收代銷手續(xù)費(fèi)收入時(shí): 借:應(yīng)付賬款530 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30 結(jié)算剩余款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款10770(11300—530) 貸:銀行存款10770
老師,委托代銷商品,發(fā)出商品的會(huì)計(jì)分錄是,借:發(fā)出商品還是委托代銷商品,貸:庫存商品。借方是用哪個(gè)科目?
請(qǐng)問老師,委托代銷商品的會(huì)計(jì)分錄借方是填發(fā)出商品還是委托代銷商品?
委托方委托代銷商品,商品發(fā)出時(shí)的分錄是啥,受托方的分錄是啥
老師有個(gè)問題想問你下,委托代銷商品分錄是 借:委托代銷商品還是發(fā)出商品
老師有個(gè)問題想問你下,委托代銷商品分錄是 借:委托代銷商品還是發(fā)出商品
老師,公司的固定資產(chǎn),開了一張報(bào)廢汽車的銷售普票怎么做賬
老師好,我想問一下,我們公司是合伙企業(yè),二季度在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí),每個(gè)月投資者減除費(fèi)用5000帶不出來,問過后,他在其他地方發(fā)工資已經(jīng)享受了,所以不能重復(fù)享受,如果我們這邊想享受這個(gè)政策有辦法嗎,是他那邊下個(gè)月不扣5000,我們才可以享受嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金都是管理費(fèi)用-辭退福利出嗎
老師,公司開報(bào)廢汽車普票怎么做賬
老師,人工成本我應(yīng)該怎么核算,以下方式可以嗎?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表體現(xiàn)出訂單數(shù)和完成數(shù),具體人數(shù)和正班工時(shí)和加班工時(shí),所以我按工時(shí)算的,還是按工資表一條的生產(chǎn)線員工工資總額去算?請(qǐng)老師指教,我是制造業(yè) A訂單數(shù)量是5000,投入數(shù)2476,產(chǎn)出出2460,不良品16個(gè),正班工時(shí)是190個(gè)小時(shí),加班工時(shí)是93個(gè)小時(shí),我是拿基本工資小時(shí)9.72元*190個(gè)小時(shí)=1846.8元,平時(shí)加班工資14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元嗎(不包含全勤獎(jiǎng)和年資獎(jiǎng)和績效和社保)
老師,個(gè)體戶去年七月份申報(bào)的個(gè)稅和增值稅不一致,怎么更正?
公司有其他應(yīng)收款,但都是沒有發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理
公司付了幾筆交通費(fèi)報(bào)銷款,其中一筆因卡號(hào)填錯(cuò)網(wǎng)銀自動(dòng)退回了,我把這幾筆加總做一筆賬里可以嗎,摘要寫支付交通費(fèi)報(bào)銷,付出去1000,退回200,直接借管理費(fèi)用800 貸銀行存款800
有沒有規(guī)定時(shí)間呢。比如從注冊(cè)公司到稅務(wù)報(bào)道的時(shí)間有沒有規(guī)定呢
老師,房產(chǎn)稅按季度申報(bào),是不是每次都是房產(chǎn)原值除以4,再乘以70%×1.2%
老師,這里沒看懂啥意思?什么發(fā)票不發(fā)票的,沒有懂?這些分錄
您好,我把下面寫了我的理解 (2)受托方的賬務(wù)處理 在收到商品時(shí):? (這里不是我們的資產(chǎn),借貸都是受托代銷) 借:受托代銷商品10000 貸:受托代銷商品款10000 對(duì)外銷售代銷商品時(shí): (這里不確認(rèn)收入,我們的收入是服務(wù)費(fèi)) 借:銀行存款11300 貸:受托代銷商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時(shí):?? 借:受托代銷商品款10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款11300 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收代銷手續(xù)費(fèi)收入時(shí):? (這才是我們的收入) 借:應(yīng)付賬款530 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30 結(jié)算剩余款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款10770(11300—530) 貸:銀行存款10770
為啥是委托方給我們開發(fā)票啥意思是?
我們是受托方老師,而且我們還不繳納稅,是個(gè)體工商戶,不涉及稅的問題
您好,我們給委托方貨,沒有進(jìn)項(xiàng)來,我們不是要交好多增值稅么,現(xiàn)在我們又不加價(jià),委托方來發(fā)票我們才是真正的代銷
老師,你用大白話說?我還是沒懂
您好,我們是代賣,但客戶要發(fā)票的,有銷項(xiàng)稅,要來發(fā)票才能不交稅
我們是個(gè)體工商戶,不涉及稅呢?
個(gè)體也有稅的,只是正好在優(yōu)惠政策里
意思,是受托方給客戶開發(fā)票,委托方給受托方開發(fā)票,這樣的順序?qū)幔?
您好,是的,就是這個(gè)順序哦
為啥不是委托方給客戶開發(fā)票呢,
誰賣跟誰要發(fā)票嘛
老師,給我寫下,不涉及稅的,受托方的分錄
您好,沒有稅這個(gè)分錄平不了呀,借貸要相等,這個(gè)真的是為難我了