1.核實(shí)合同和稅務(wù)規(guī)定:首先,您需要核實(shí)項(xiàng)目合同中的相關(guān)條款,了解合同中關(guān)于付款、收入確認(rèn)和發(fā)票開具的具體約定。同時(shí),也要仔細(xì)研究稅務(wù)法規(guī),特別是關(guān)于企業(yè)所得稅的計(jì)算和繳納規(guī)定,確保您的操作符合法律要求。 2.與稅務(wù)局溝通:與稅務(wù)局進(jìn)行積極的溝通是非常重要的。您可以向稅務(wù)局詳細(xì)解釋項(xiàng)目的情況,包括工程進(jìn)度、資金支付和發(fā)票開具等情況,爭取稅務(wù)局的理解和支持。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師你好,我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目,就是政府的旅游集散中心,去年年底,政府因?yàn)閲鴰熨Y金用不完,就把我們的這個(gè)工程款全部付完了,總共8800萬,增值稅也全部交了,到目前,進(jìn)度都沒完成一半,現(xiàn)在工程結(jié)算也沒做過,我的增值稅該怎么報(bào)
老師你好,我們有個(gè)項(xiàng)目是政府項(xiàng)目,是一個(gè)集散中心,項(xiàng)目大概9200萬元,去年國家資金有剩余,給我們付了8800萬,但是去年年底,工程量還沒完成3/1,把款付過來后,把增值稅發(fā)票全部開了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們交企業(yè)所得稅,我們有的會(huì)計(jì)建議我按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,但是稅務(wù)局不行,稅務(wù)局的意見是,讓我們按照總價(jià)的10%去提利潤,然后交所得稅,我們怎么做比較好
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
借:銀行存款 88,000,000?? 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 88,000,000
借:銀行存款 88,000,000? %2B銷項(xiàng)稅額的金額 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 88,000,000 貸銷項(xiàng)
好的,老師,我在跟他們溝通一下
借:所得稅費(fèi)用? 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債/遞延所得稅負(fù)債
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝