是的對(duì)的,是這么做的,看利潤(rùn)表里面就行。
老師,倉(cāng)庫(kù)配電箱檢測(cè)5000.維修7300,接高壓線引線5000元都計(jì)入哪個(gè)科目合適?
老師,有這么個(gè)情況,3月份開(kāi)了一張票10100,錢(qián)已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅。可是5月份重新評(píng)估的,又從新開(kāi)了一張票6888,并且從銀行賬戶退回3212,7月份弄2季度的賬才發(fā)現(xiàn),7月份紅沖了3月份開(kāi)的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵
你好,老師!請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本逐步補(bǔ)齊的憑證是哪些,留著備查的
老師,我們小規(guī)模,2024年11月購(gòu)買(mǎi)體育用品16萬(wàn)元,簽合同了,我做賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16萬(wàn)貸應(yīng)付賬款16萬(wàn), 借應(yīng)付賬款16萬(wàn),貸銀行存款16萬(wàn) 這樣對(duì)不,是不是就結(jié)束了
老師,現(xiàn)在公司新開(kāi)戶還有開(kāi)戶許可證嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)怎么做分錄
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商,是給我們做電泳加工的,他們開(kāi)票這樣開(kāi),可以嗎
老師,有手工帳的表格嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在要把以前年度截止到現(xiàn)在6月份計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊沖銷(xiāo),怎么賬務(wù)處理
農(nóng)業(yè)種植公司購(gòu)買(mǎi)肥料又賣(mài)出去,那購(gòu)進(jìn)來(lái)的肥料要進(jìn)什么科目?
那么納稅調(diào)整這些看科目余額表哇?
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們是小微企業(yè)嘛,但是小微企業(yè)優(yōu)惠那一欄不允許直接填數(shù)據(jù),是哪里沒(méi)對(duì)嗎?基礎(chǔ)表有勾選小微企業(yè)
納稅調(diào)整明細(xì)表是有不允許抵扣的,你們有不允許抵扣的嗎?
小型微利企業(yè),這里面是自動(dòng)填寫(xiě)的,你單位是盈利的嗎?盈利的話,用利潤(rùn)乘以20%,第一行里面自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的,如果是虧損的話,這里就是零。
虧損還是盈利是看當(dāng)年12月末利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額?
當(dāng)年的是這么做的。
比如我老板問(wèn)我這個(gè)月賺了還是虧了,賺了好多,我應(yīng)該給他哪個(gè)數(shù)據(jù)?
他問(wèn)這個(gè)月的,那你就看利潤(rùn)表本月。靜力軟。
看這個(gè)月本月凈利潤(rùn)。
好的,老師應(yīng)付職工薪酬職工工資本年貸方為2,借方為1,這種情況怎么填寫(xiě)匯算表的賬載金額呢?這個(gè)差額直到現(xiàn)在還存在,而且一直沒(méi)時(shí)間去找哪里有問(wèn)題
匯算清繳之前支付出去多少?l
職工工資借方15萬(wàn) 貸方16萬(wàn)
實(shí)際支付出去多少,匯算清繳之前你這樣的話,上面顯示著你還有1萬(wàn)沒(méi)有支付。
是的科目余額在貸方,而且在23年年初這個(gè)科目就有貸方余額,23年過(guò)程中又增加了一點(diǎn),這個(gè)怎么處理呢?
你好,截止到匯算清繳之前,你支付出去的工資是多少?能回復(fù)一下嗎?就是12月份的工資在1月份發(fā)下去。這個(gè)借方也包含進(jìn)去呀。
老師,我們是每個(gè)月26號(hào)發(fā)上月26號(hào)到本月25好的工資,我都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的
那你這個(gè)一全部都是2023年的嗎?如果是的話,賬載金額2 實(shí)際金額稅收金額1。
就是當(dāng)年工資發(fā)放的所有工資就是職工工資的借方累計(jì),也就是實(shí)際發(fā)生額,也是稅收金額
然后匯算表的當(dāng)年計(jì)提的工資就是職工工資的貸方累計(jì),也就是賬載金額,,對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
那么如果我后面月份找到以前財(cái)務(wù)哪里做錯(cuò)了,要怎么處理這個(gè)稅務(wù)問(wèn)題呢?需要處理嗎?
你好,去更正申報(bào)的。