是的對的,是這么做的,看利潤表里面就行。
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納申報表A類里的營業(yè)成本怎么算? 是利潤表里的營業(yè)成本本年累計金額嗎
老師請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表A類 上的營業(yè)收入跟成本在賬上怎么去查這個對應(yīng)的金額,我查了一級科目沒有對上金額
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類,營業(yè)收入和營業(yè)成本是看上年12月的科目余額表嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會計分錄?
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個點的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
那么納稅調(diào)整這些看科目余額表哇?
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們是小微企業(yè)嘛,但是小微企業(yè)優(yōu)惠那一欄不允許直接填數(shù)據(jù),是哪里沒對嗎?基礎(chǔ)表有勾選小微企業(yè)
納稅調(diào)整明細(xì)表是有不允許抵扣的,你們有不允許抵扣的嗎?
小型微利企業(yè),這里面是自動填寫的,你單位是盈利的嗎?盈利的話,用利潤乘以20%,第一行里面自動計算出來的,如果是虧損的話,這里就是零。
虧損還是盈利是看當(dāng)年12月末利潤表的凈利潤還是利潤總額?
當(dāng)年的是這么做的。
比如我老板問我這個月賺了還是虧了,賺了好多,我應(yīng)該給他哪個數(shù)據(jù)?
他問這個月的,那你就看利潤表本月。靜力軟。
看這個月本月凈利潤。
好的,老師應(yīng)付職工薪酬職工工資本年貸方為2,借方為1,這種情況怎么填寫匯算表的賬載金額呢?這個差額直到現(xiàn)在還存在,而且一直沒時間去找哪里有問題
匯算清繳之前支付出去多少?l
職工工資借方15萬 貸方16萬
實際支付出去多少,匯算清繳之前你這樣的話,上面顯示著你還有1萬沒有支付。
是的科目余額在貸方,而且在23年年初這個科目就有貸方余額,23年過程中又增加了一點,這個怎么處理呢?
你好,截止到匯算清繳之前,你支付出去的工資是多少?能回復(fù)一下嗎?就是12月份的工資在1月份發(fā)下去。這個借方也包含進(jìn)去呀。
老師,我們是每個月26號發(fā)上月26號到本月25好的工資,我都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放的
那你這個一全部都是2023年的嗎?如果是的話,賬載金額2 實際金額稅收金額1。
就是當(dāng)年工資發(fā)放的所有工資就是職工工資的借方累計,也就是實際發(fā)生額,也是稅收金額
然后匯算表的當(dāng)年計提的工資就是職工工資的貸方累計,也就是賬載金額,,對嗎
對的對的,是這么做的。
那么如果我后面月份找到以前財務(wù)哪里做錯了,要怎么處理這個稅務(wù)問題呢?需要處理嗎?
你好,去更正申報的。