您好, 直接計(jì)到今年就可以了
老師,你好對(duì)于暫故入庫(kù)的費(fèi)用,已經(jīng)做了財(cái)務(wù)處理做入費(fèi)用里,但是來的費(fèi)用發(fā)票日期已經(jīng)跨年是21年,但在匯算清繳前來,那這個(gè)發(fā)票來了以后可以直接附在上一年度的憑證后面嗎?
去年的費(fèi)用沒做賬沒報(bào)銷,今年不直接入賬的話,怎么做賬,匯算清繳需要調(diào)節(jié)嗎?
因上年業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度匯算清繳時(shí)調(diào)增了860元,今年的匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表或做帳時(shí)要怎么處理。
公司經(jīng)常報(bào)銷購(gòu)物卡 金額都是三五千一張 直接做賬都做了招待費(fèi) 等匯算清繳調(diào)整 沒有再做其它處理了 這樣合規(guī)么?
2022年預(yù)提的費(fèi)用,已經(jīng)做了費(fèi)用處理,未付款,今年付款,發(fā)票也是今年開的,怎么做分錄,2022的年度匯算清繳需要調(diào)增預(yù)提費(fèi)用嗎?小規(guī)模納稅人
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?