你好,填不填寫沒有影響
老師,我們有一家公司去年12月份才有流水,都是扣銀行開戶費(fèi)這些的,直到今年2月份才有社保支出,不多就老板一人的,去年都是零申報(bào),現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳,填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有一個(gè)資產(chǎn)總額,我可以填0嗎?
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
換個(gè)懂點(diǎn)的老師幫忙解答下, 老師,我分公司是非獨(dú)立核算,3月份剛申請(qǐng)合并納稅統(tǒng)一總公司申報(bào)。去年10月份來立的分公司,忘記申請(qǐng)合并了。稅務(wù)局要求我申報(bào)分公司2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅自己所得稅匯算清繳,我可以分公司都填0嗎?然后收入合并總公司一起申報(bào)。
老師,你幫我看看,個(gè)人申報(bào)可不可以這樣,公司要求自己下載個(gè)稅APp 完成2023匯算清繳,去年不是看考了會(huì)計(jì)證嗎,要填不,這里一個(gè)月工資才發(fā)3千多,一年4萬(wàn)多一點(diǎn)點(diǎn),要填嗎?
老師,你幫我看看,個(gè)人申報(bào)可不可以這樣,公司要求自己下載個(gè)稅APp 完成2023匯算清繳,去年不是看考了會(huì)計(jì)證嗎,要填不,這里一個(gè)月工資才發(fā)3千多,一年4萬(wàn)多一點(diǎn)點(diǎn),要填嗎?
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎