借,應付賬款貸原材料 借,原材料貸,生產成本 借,原材料 貸應付賬款, 借生產成本貸原材料 就做到生產成本這一步是吧。
老師,你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了,原料已經(jīng)領用了生產了,已經(jīng)結轉了生產成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師你好,我想問下,公司是生產性企業(yè),十一月份采購的原材料發(fā)票沒來,暫估入的賬,結轉了生產成本,十二月份發(fā)票來了,高估了,應該怎么調賬
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進。但是暫估的原材料已經(jīng)全領用,產品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師,混凝土生產企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結轉了原材料的成本也是暫估金額,那實際收到材料發(fā)票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,去年9月有周轉材料一批暫估入庫一次計入成本,現(xiàn)在收到進項發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉材料227000,貸:應付賬款-暫估入庫227000,領用是,借:機物料消耗,貸:周轉材料,通過生產成本輔助生產成本,轉到主營業(yè)務成本里。現(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫后,借:周轉材料200884.95,進項稅額26115.05,貸銀行存款227000
空調維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開哪個呀
請問開通社保怎么開,有沒有流程
老師好我單位收購西紅柿,但在農民種植的時候我請人給農民做了技術指導我這一塊費用該如何賬務處理
固定資產處置利得的賬務處理
老師,員工出差火車票和飛機票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,無法理解資產負債表上的“貨幣資金”期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表上的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額” 比如:貨幣資金期末100萬-貨幣資金期初60萬=現(xiàn)金流量表上的現(xiàn)金凈額40萬?,F(xiàn)在能用的貨幣資金是100萬,現(xiàn)金流量表上凈額是40萬。無法理解,兩者之間想表達的究竟是什么關系?現(xiàn)金流量表上說明能使用的錢是40萬,資產負債表上能使用的是100萬?
老師,稅務那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認證進項嗎,當時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
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