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老師您好,我想咨詢一下,公司采購的原材料做的暫估入庫,原材料被領用轉到生產成本去了,發(fā)票到了之后金額有差異怎么處理呀

2024-05-15 21:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 21:14

借,應付賬款貸原材料 借,原材料貸,生產成本 借,原材料 貸應付賬款, 借生產成本貸原材料 就做到生產成本這一步是吧。

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2024-05-15
你先把暫估的紅沖了,然后按照來的發(fā)票做賬計入原材料就行了
2020-03-25
你好,實際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
2021-08-13
是的沒錯,一般是這樣的
2022-03-31
你好; 先去紅沖暫估的數(shù)據(jù); 按發(fā)票實際做; 然后領用部分? 調整成本的差異金額? ?
2023-03-10
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