你就是賬面也是有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
廠家6月讓我們開(kāi)了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報(bào)了,但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢(qián)我已經(jīng)繳納了,然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開(kāi)這個(gè)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)發(fā)票出來(lái),那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢(qián)交了,現(xiàn)在怎弄?
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來(lái)今天對(duì)方開(kāi)了工字發(fā)票過(guò)來(lái),我改怎么寫(xiě)分錄?我這樣寫(xiě),申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫(xiě)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
我咨詢一下你,我們有張餐費(fèi)發(fā)票不能抵扣的,但是給抵扣的,假如這張發(fā)票含稅價(jià)100元整,我在做分錄的時(shí)候知道進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以我直接做分錄: 借:管理費(fèi)用100元 貸:銀行存款 但是后來(lái)才想到出納已經(jīng)把這100元其中的6元已經(jīng)抵扣掉了,那我在1月份的時(shí)候怎么調(diào)整???,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的這個(gè)。分錄怎么做,我下個(gè)月要交這六塊錢(qián)轉(zhuǎn)出
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,沒(méi)有,我這樣做的,是不是要把進(jìn)項(xiàng)稅那里改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字才對(duì)?已經(jīng)認(rèn)證的
是需要改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
哦,老師,如果是已經(jīng)認(rèn)證了后面退貨進(jìn)項(xiàng)稅是要寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字是嗎?然后后面這樣計(jì)提增值稅是嗎?這樣子進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也平掉了
是的,是這樣做分錄的了
老師,我這樣改了,這樣對(duì)嗎?
看過(guò)了,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程是對(duì)的