你和一塊兒都做了固定資產(chǎn)嗎?那你買的時候土地廠房是分開購買的還是整體?
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預收款的時候預繳土地增值稅。那么在收到全款確認收入的時候。還要預繳土地增值稅嗎?也就是說在確認收入的時候土地增值稅會計上怎么處理。
你好,老師,如果說外賬是由于一部分未開票收入,導致的庫存商品過多,怎么處理合適,不想賬務上體現(xiàn)未開票收入的處理
老師,你好,以公司的名義購入的房產(chǎn),辦理了不動產(chǎn)權(quán)證,購買價是包含土地價格的部分,請問我入賬時候按購買價全額入固定資產(chǎn)呢?還是要把土地的價格分開入無形資產(chǎn)?
老師,你好,以公司的名義購入的房產(chǎn),辦理了不動產(chǎn)權(quán)證,購買價是包含土地價格的部分,請問我入賬時候按購買價全額入固定資產(chǎn)呢?還是要把土地的價格分開入無形資產(chǎn)?
老師,你好,公司之前購入的土地使用權(quán),入賬無形資產(chǎn)后一直沒有攤銷,現(xiàn)在廠房也建好了,下個月要出租出去,這樣賬務怎么處理呢?
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預付定金有四萬多因為客戶那邊出問題所以出不了貨,預付給供應商的定金就沒有對應發(fā)票進來,應該怎么平賬呢?還有我們收客戶預收款也是銷項票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機械費,對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思???
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務風險?
出口退稅,我們供應不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
是的,之前是一塊做固定資產(chǎn)了,買來的時候是一起的
買來一塊你能分出土地和房屋多少嗎?
一般一塊買來的,他都是合在一塊做。
你想要分開借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn) 借累計折舊貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配,未分配利潤 貸累計攤銷。
嗯,對方開來的發(fā)票上是沒有分的,所以我就一塊做固資了,現(xiàn)在老板有意向想買掉,這個累計折舊的金額有點太,他請教別人,說是叫分開做
累計折舊的金額大,那你放到累計攤銷就小了。
老師,無形資產(chǎn)的這個累計攤銷,到時候要提出來交企業(yè)所得稅嗎?
銀行不需要交所得稅呀,你有發(fā)票嗎?有發(fā)票就可以稅前扣除。
我們是工業(yè)企業(yè),當初開回來的發(fā)票是士地廠房開一起的,一共是2800萬
好,那你這是分不開,建議都做固定資產(chǎn)。
好的,謝謝老師,我再跟老板說說
可以的,可以再問一下的。