對的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
老師,個稅年度匯算清繳,不超12萬,不繳納個稅,是勞務(wù)報酬所得還是工資薪金所得?
老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務(wù)報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務(wù)報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報酬歸勞務(wù)報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
勞務(wù)報酬所得最后會并入綜合所得進(jìn)行個人所得書匯算清繳,匯算清繳的時候稅金也是分開算嗎?比如本人有兩種收入,勞務(wù)報酬所得,工資薪金所得,匯算清繳的時候也是分別計算一年內(nèi)勞務(wù)報酬收入的納稅金額,和工資薪金收入的納稅金額,再加在一起交稅,還是兩種收入綜合到一起計算
老師您好,勞務(wù)報酬和工資薪金所得在個稅方面只是預(yù)扣預(yù)繳時使用稅率不同,在匯算清繳時勞務(wù)報酬其實(shí)比工資薪金交的還少對不,勞務(wù)報酬匯算清繳要*80%然后和工資薪金一樣再開始算,理解對嗎?謝謝老師
個稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務(wù)報酬合并計算?比如今年1-12月工資兩萬,加上勞務(wù)報酬整年27000,這時是不是就不用繳納個稅了?
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實(shí)體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價,那進(jìn)項稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
想和您再確認(rèn)一下,這兩個不是分開計算的哦,如果我今年工資總額是兩萬,那27000的勞動報酬的個稅預(yù)扣預(yù)繳的四千多,明年匯算清繳不足六萬會退回來撒?還是說分開計算,工資兩萬不足六萬不用繳納,勞動報酬的繳納
預(yù)繳的時候是分開匯算,清繳的時候是合并在一塊
明年匯算清繳累計收入6萬,合并在一塊的不超過6萬的。
27000的勞務(wù)報酬需要先預(yù)扣預(yù)繳,繳了四千多,目前為止我的工資合計是27000,如果說今年再總計發(fā)工資10000,是不是明年匯算清繳(無專項扣除)的稅額是27000+27000+10000-60000=4000,4000*0.03=120,實(shí)際繳納120,但是預(yù)扣預(yù)繳的四千多會退回來?
是的,對的,是這么做的。
新進(jìn)一家公司,之前是代賬公司申報,申報的數(shù)據(jù)從去年年底開始就是錯的,怎么辦呢?
你好,你可以更正申報的 具體的是哪一個稅款錯誤?
增值稅和報表,印花稅沒有申報,外貿(mào)合同是不是需要繳納印花稅啊
你好,可以補(bǔ)的,如果你是按次的話,在這個月補(bǔ)上就行。外貿(mào)的交
買賣合同。如果企業(yè)是和個人或者個體戶的業(yè)務(wù),不需要交。
一般納稅人從去年年底的增值稅和報表申報都是錯的,報表和增值稅的數(shù)據(jù)還沒處理出來,匯算清繳前無數(shù)據(jù)支撐沒辦法改動,該怎么辦呢?
那你先繼續(xù),接著他這些再來做。你沒有數(shù)據(jù)之前,沒法給他修改。
因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè),準(zhǔn)備退稅需要報送材料,如果匯算清繳前都無法得到最終數(shù)據(jù),那之前申報的那些數(shù)據(jù)該怎么處理呢
好,那你退稅的資料準(zhǔn)備好了,知道具體的是哪些嗎?如果是的話,它是增值稅的,不影響。商貿(mào)的選擇,退稅勾選就是。
退稅的資料您知道有哪些嗎?我整理了清單,和您對一下,看是否有漏,數(shù)據(jù)得不出來就是因?yàn)橘~還沒做完,有些單據(jù)不合規(guī),意思是外貿(mào)企業(yè)申報的增值稅影響不大是嗎?我想著也是出口的退稅的話,我們都是進(jìn)項的票,但是稅局來查會不會說申報的財報和申報表都不對啊
報關(guān)單。這是辦理出口業(yè)務(wù)時向海關(guān)提交的單據(jù),用于查驗(yàn)和驗(yàn)放貨物12。 出口銷售發(fā)票。證明出口貨物已銷售的憑證,也是財會部門記賬的依據(jù)12。 進(jìn)貨發(fā)票。證明出口貨物的進(jìn)貨成本,包括供貨單位、產(chǎn)品名稱、計量單位、數(shù)量等信息12。 結(jié)匯水單或收匯通知書。證明出口貨物已收匯的重要文件12。 出口貨物運(yùn)單和出口保險單。適用于以到岸價(CIF)結(jié)算的出口貨物12。 產(chǎn)品征稅證明。證明出口貨物已繳納稅款12。 出口收匯已核銷證明。證明出口收匯已經(jīng)核銷12。 退稅申請表。詳細(xì)填寫退稅相關(guān)信息的表格2。 其他與出口退稅有關(guān)的材料。可能包括外貿(mào)綜合服務(wù)合同(協(xié)議)、《代辦退稅情況備案表》、風(fēng)險管控制度等
你們是首次退稅嗎?首次退稅查賬,其他的不需要查賬的。
首次,2023年的個人年度匯算清繳可以作廢重新申報嗎,前面提的那個問題實(shí)際發(fā)生時間是2023年,對方企業(yè)補(bǔ)申報,先是申報到了2024年,現(xiàn)在申報到2023年
那不能保證稅務(wù)局查賬,他會問什么看什么。他很有可能看財務(wù)報表,你自己解釋做錯了就是。沒來得及調(diào)整。
因?yàn)槲覄傔^來接手,可以說是之前代賬的申報錯了嗎
可以的,可以這么做的。