您好,不是視同銷售收入
企業(yè)匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個(gè)銷售收入是對(duì)應(yīng)報(bào)表上的哪個(gè)信息,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師!公司2020年利潤(rùn)表本年累計(jì)是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除,不能扣除的招待費(fèi)費(fèi)用1195.65元,是匯算清繳時(shí)調(diào)增如圖對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算清繳時(shí),我單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16000,銷售額是110000,那匯算清繳時(shí),可以扣除的是多少
廣宣費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)的年銷售收入15%,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除標(biāo)準(zhǔn),這里邊的,15%。年銷售收入是利潤(rùn)表里邊的營(yíng)業(yè)收入那個(gè)金額嗎?
老師,所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)?
抵扣大概是什么意思
最末級(jí)科目余額表就等于明細(xì)賬和總賬了,對(duì)嗎?
為什么快賬軟件里的新增憑證的數(shù)字打不出來?
師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,甲單位和乙單位都是酒店。派的員工正常參與乙單位的工作。請(qǐng)問個(gè)稅的申報(bào)和賬務(wù)的處理有什么問題么?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物走的是快遞,能免抵退嗎
老師,如果個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票含稅金額1萬(wàn),需要繳納哪些稅?請(qǐng)把明細(xì)發(fā)我,還有,計(jì)算是含稅還是不含稅?
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)
老師,超市銷售的物品有問題,全額退款給客戶,怎么做賬
老師,我們公司是國(guó)家撥款,目前用途不知道是資本化還是費(fèi)用化,那怎么入賬?
好的 謝謝老師
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