您好,則更新改造完成后固定資產(chǎn)的入價值=280%2B(1000-320)-(200-320*200/1000)等于824 固定資產(chǎn)原值000萬元,這里是不是1000?
企業(yè)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造。該生產(chǎn)線原價為200萬元,已提折舊70萬元。改造過程中發(fā)生支出25萬元,被替換部分的賬面原值20萬元。該生產(chǎn)線更新改造后的成本為()萬元?
1【單選題】企業(yè)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造。該生產(chǎn)線的原價為100萬元,已提折舊為60萬元。改造過程中發(fā)生支出30萬元,被替換部分的賬面價值15萬元。該生產(chǎn)線更新改造后的成本為()萬元A.65B.55C.135D.1502【單選題】企業(yè)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造。該生產(chǎn)線的原價為100萬元,已提折舊為60萬元。改造過程中發(fā)生支出30萬元,被替換部分的賬面原值15萬元。該生產(chǎn)線更新改造后的成本為()萬元。A.65B.64C.135D.1503【判斷題《奇兵制勝1》P140】企業(yè)對固定資產(chǎn)進(jìn)行更新改造時,應(yīng)當(dāng)將該固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入在建工程,并將被替換部件的變價收入沖減在建工程。()
5.2022年3月18日,甲企業(yè)對A設(shè)備進(jìn)行更新改造。該設(shè)備原值為100萬元,已計提折舊40萬元。改造過程中替換一處配件,原配件原值25萬元,已計提折舊10萬元,無殘料入庫及變現(xiàn)。購入一項新配件裝入A設(shè)備,新配件價值為25萬元,2022年6月30日A設(shè)備更新改造完成。不考慮增值稅等其他因素,下列有關(guān)該固定資產(chǎn)更新改造的賬務(wù)處理中正確的有()A.計入營業(yè)外支出15萬元B.更新后固定資產(chǎn)的最新價值是85萬元C.計入管理費用15萬元D.更新后固定資產(chǎn)的最新價值是70萬元
二零一九年十月十五日對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造原值為一百五十萬元以計提折舊五十2019年10月15日對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造原值為150萬元,已計提折舊50萬元更新改造過程中發(fā)生滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的支出為145萬元被替換部分賬面價值為2019年10月15日對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造原值為150萬元,已計提折舊50萬元更新改造過程中發(fā)生滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的支出為145萬元被替換部分賬面價值為四十萬元出售價款為五萬元二零一九年十一月二十日達(dá)到預(yù)定可使2019年10月15日對一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造原值為150萬元,已計提折舊50萬元更新改造過程中發(fā)生滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的支出為145萬元,被替換部分賬面價值為40萬元,出售價款為5萬元,2019年11月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
固定資產(chǎn)原價900萬元,已計提折舊300萬元,被替換部件原值90萬元,已計提折舊30萬元,更新改造過程中發(fā)生支出98萬元,不考慮其他因素,更新改造后該固定資產(chǎn)的入賬成本為( )萬元。 (900-300)-(90-30)+98=638(萬元)為什么是600-60??? 老師幫忙解答下,謝謝
勞務(wù)派遣差額納稅的企業(yè),財務(wù)制度備案的時候可以選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則吧
老師,小規(guī)模做了稅務(wù)登記后,是不是就可以開發(fā)票出去了?
黃桃家庭農(nóng)場銷售甲公司黃桃300斤,家庭農(nóng)場法定代表人張三,然后張三去稅務(wù)局代開的發(fā)票,代開企業(yè)名稱張三,那么款可以付家庭農(nóng)場,還是付給開票人張三?
老師好,外貿(mào)企業(yè)一張報關(guān)單有一項申報錯產(chǎn)品名稱,公司不愿意再修改報關(guān)資料,報錯的 這項不申報退稅,如何申報免稅及如何做賬。對報關(guān)單其他部分正常退稅是否有影響
小規(guī)模納稅人注銷,利潤分配怎么處理?是一人有限公司
請問4月份有一筆賬做錯了,9月份沖掉重新做一筆可以嗎
老師,個體工商戶開普票是多少稅點?商貿(mào)行業(yè)
老師,就是我們和導(dǎo)游之間是代收代付導(dǎo)游提成,然后我要把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,我在網(wǎng)銀盾上是點轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)-轉(zhuǎn)賬制單, 還是點代付代扣,代發(fā)制單。怎樣操作合理@董孝彬老師
是藍(lán)字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?
你好,老師,我們是一家營銷公司,小規(guī)模,這個季度還開過銷售發(fā)票,如果下個月想要注銷那我現(xiàn)在開個30萬的營銷策劃費可以嗎?還在免稅額度內(nèi)嗎?
是的,原值是1000元
哦哦,那就是上面計算,是不是亂碼了,我截圖