您好,這個(gè)是需要的呢,計(jì)提不能稅前扣除,需納稅調(diào)增,
老師,應(yīng)收賬款一直掛賬該怎么處理,需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?掛賬多久需要計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備?計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的?
22年計(jì)提應(yīng)收賬款5%的壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失5960.貸壞賬準(zhǔn)備5960.企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增5960元嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備但沒有實(shí)際發(fā)生損失,需要填那些表?要不要填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”?
計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,只是計(jì)提,并沒有發(fā)生壞賬,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要不要填表?
公司2024年計(jì)提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在做24年的匯算清繳,壞賬準(zhǔn)備是不是要納稅調(diào)增?
注會(huì)的稅法難考嗎?還沒接觸過(guò)
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開分錄怎么做?
老師,這個(gè)公司只有法人一個(gè)人,不發(fā)工資,不用申報(bào)個(gè)稅吧,但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi),但是忘記攤銷了,可以在這個(gè)月一次性攤銷完嗎?費(fèi)用33101。借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷,賣出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫(kù)存,在開發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷售的茶商品名稱確定上游應(yīng)該給我們開具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說(shuō)不需要開商品,只需要開服務(wù)?
老師,注冊(cè)資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實(shí)繳繳納嗎,這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒有講
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬(wàn),,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請(qǐng)問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
那只填納稅調(diào)整表就好啦吧?
你好,是的,是這樣理解的