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老師,我想問下,就是我是新來的會計,不知道之前會計咋做的賬,現(xiàn)在我拿到申請付款單,銀行回單,付給供應(yīng)商的,那么我怎么做分錄呢?

2024-05-14 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-14 13:47

你好,去查一下當(dāng)時和這供應(yīng)商有沒有掛賬,如果有應(yīng)付賬款的,借應(yīng)付賬款貸銀行存款

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 13:49

如果沒有應(yīng)付賬款的呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 13:55

你好,那就借預(yù)付賬款貸銀行存款。

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 13:55

我能不能還有一個辦法,就是現(xiàn)在交來的單子,我看附件了入庫單,基本上以前做了借庫存商品貸應(yīng)付賬款,如果沒有附件入庫單,我可以判斷為,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,我思路對不對呢?

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 13:58

你說查它之前的賬,是看科目余額表嗎?還是明細(xì)賬還是啥?

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:02

現(xiàn)在是銀行存款是一定是貸方,那么借方肯定是應(yīng)付賬款吧?不然還能有啥

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:15

不對 你得看下他庫存商品,實際你有收到了吧?

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:22

就是說對于這種往來的供應(yīng)商給我們供貨的就是先看這個庫存商品有沒有收到,對不對?如果現(xiàn)在沒有收到貨,就是借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,如果之前收到了就是借應(yīng)付賬款貸,銀行存款,對不對呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:23

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:25

如果發(fā)票和貨到的時間來的不一致和付款的也不一致,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:27

如果是先到了發(fā)票,什么都沒有,業(yè)務(wù)的不用做貨物到了之后再做庫存商品,沒有支付的就掛著應(yīng)付賬款。如果已經(jīng)支付了,提前支付的沖預(yù)付賬款。

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:30

是查這些往來科目的這個明細(xì)賬,看下面掛沒掛,是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:31

對的對的,是這么做的。

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你好,去查一下當(dāng)時和這供應(yīng)商有沒有掛賬,如果有應(yīng)付賬款的,借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2024-05-14
同學(xué)您好,您先看下預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款下面的明細(xì)科目那個有這個供應(yīng)商
2024-05-14
你好,同學(xué) 借預(yù)付賬款--供應(yīng)商 貸銀行存款
2024-05-14
同學(xué),你好 你查帳,看其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款明細(xì),有沒有對應(yīng)的金額
2024-05-06
你好,不涉及收入支出的,不做預(yù)算會計
2019-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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